同學(xué)你好,調(diào)整分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)

請(qǐng)問老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6月計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 等7月繳納時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
企業(yè)按規(guī)定計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),借 管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi);發(fā)生費(fèi)用支出時(shí),借其他應(yīng)付款~工體經(jīng)費(fèi),貸銀行存款,請(qǐng)問企業(yè)在不向稅務(wù)局繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的前提下,可以這樣賬務(wù)處理嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在其他應(yīng)付款---工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸方,怎么調(diào)不賬,賬務(wù)怎么處理
黨組織工作經(jīng)會(huì)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款?貸方為什么不用應(yīng)付職工薪酬-黨組織工作經(jīng)會(huì)
事業(yè)單位年初財(cái)政撥款收入1000轉(zhuǎn)到往來,借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)1000,貸其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)1000。下半年調(diào)減財(cái)政撥款收入工會(huì)經(jīng)費(fèi)200元,那么現(xiàn)在應(yīng)付款的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬才能減下200元
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購(gòu)入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺(tái)按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開票加未開票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒有結(jié)平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺(tái)的那個(gè)導(dǎo)出來的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號(hào),這個(gè)是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?


還要不要再做一筆 要不要再做一個(gè)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用---工會(huì)經(jīng)費(fèi)
同學(xué)你好,如果提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話用 借:管理費(fèi)用---工會(huì)經(jīng)費(fèi) ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? 要是做反分錄的話就是把原來計(jì)提的管理費(fèi)用沖掉。