同學(xué)你好,調(diào)整分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6月計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 等7月繳納時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
企業(yè)按規(guī)定計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),借 管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi);發(fā)生費(fèi)用支出時(shí),借其他應(yīng)付款~工體經(jīng)費(fèi),貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在不向稅務(wù)局繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的前提下,可以這樣賬務(wù)處理嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在其他應(yīng)付款---工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸方,怎么調(diào)不賬,賬務(wù)怎么處理
黨組織工作經(jīng)會(huì)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款?貸方為什么不用應(yīng)付職工薪酬-黨組織工作經(jīng)會(huì)
事業(yè)單位年初財(cái)政撥款收入1000轉(zhuǎn)到往來(lái),借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)1000,貸其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)1000。下半年調(diào)減財(cái)政撥款收入工會(huì)經(jīng)費(fèi)200元,那么現(xiàn)在應(yīng)付款的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬才能減下200元
老師請(qǐng)電力局領(lǐng)導(dǎo)吃飯,送禮怎么做賬
代扣代繳的個(gè)人養(yǎng)老金不是其他應(yīng)收款嗎?
企業(yè)未分紅情況說(shuō)明模板
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在繳納往年2023年度企業(yè)所得稅的分錄?還有計(jì)提分錄?
宋生老師 那我直接做成負(fù)數(shù) 這個(gè)沒(méi)有紅字發(fā)票也可以做負(fù)數(shù)分錄?
老師,公司注冊(cè)了很多商標(biāo)是準(zhǔn)備以后出售的,應(yīng)該記什么科目呢
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓人未實(shí)繳,賬上有盈余。轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以是0嗎?
我公司建了一棟公寓樓,為了對(duì)外招租搞了些宣傳活動(dòng),這些活動(dòng)費(fèi)用是做管理費(fèi)用,還是進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用
老師,資產(chǎn)減值損失,是屬于損益類(lèi)類(lèi)目嗎?我的賬套里沒(méi)有這個(gè)科目,該設(shè)置在哪?或者說(shuō)它是誰(shuí)的二級(jí)科目嗎?
法人提現(xiàn)轉(zhuǎn)卡上 支付貨款怎么做分錄呀
還要不要再做一筆 要不要再做一個(gè)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用---工會(huì)經(jīng)費(fèi)
同學(xué)你好,如果提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話(huà)用 借:管理費(fèi)用---工會(huì)經(jīng)費(fèi) ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? 要是做反分錄的話(huà)就是把原來(lái)計(jì)提的管理費(fèi)用沖掉。