您好 不可以的哈 用過的發(fā)票號(hào)就不能再用了
他在開票系統(tǒng)里面7月10號(hào)作廢填的是11塊錢,所以我去電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面看這個(gè)發(fā)票作廢就是7月10號(hào)11塊錢,問題是這個(gè)40號(hào)的編碼,他在7月9號(hào)就開了這個(gè)156的發(fā)票,我在開票系統(tǒng)里面沒找到9號(hào)他這個(gè)40號(hào)的156這張發(fā)票
是不是紅沖后的這張電子發(fā)票還在系統(tǒng)里面,我還可以用這張票號(hào)在重新開具
老師,我收到專票還沒認(rèn)證,但對(duì)方又把票紅沖了,認(rèn)證系統(tǒng)里有提示紅字發(fā)票幾張,那我在認(rèn)證系統(tǒng)里可以看到紅沖的發(fā)票是那張嗎?
老師 電子專票紅字回沖后為啥申報(bào)增值稅時(shí)還是含在里面的呢? 是因?yàn)榘l(fā)票五張開完后紅字回沖不可以嘛? 還是
UK開具了一張紙質(zhì)版發(fā)票,但是我不小心在電子稅務(wù)局全電發(fā)票系統(tǒng)沖紅了這張紙質(zhì)發(fā)票,怎么辦,顯示未開具
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會(huì)計(jì)好做嗎 成本核算好弄嗎
個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個(gè)人所得稅?
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢下:購(gòu)置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
請(qǐng)問樸老師,納稅人提供的技術(shù)服務(wù)免增值稅,第一小問為什么35還要征稅
老師,注冊(cè)了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開業(yè)信息有影響嗎
老師,請(qǐng)問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來設(shè)備入庫(kù)和增值專票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來想接著問: 那老師,這合同金額160萬(wàn)是怎么來的呢?從題目可以看出來嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬(wàn)元,稅費(fèi)13萬(wàn)元。后面就來個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過了。