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老師,可以跟客戶說我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多不能開票了嗎?我怎么聽著好像有問題?

2022-01-10 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-10 15:44

你好,就是你抵扣的增值稅少了,現(xiàn)在不能開發(fā)票,如果再開的話,你就交的增值稅多。

頭像
快賬用戶9403 追問 2022-01-10 15:45

這種事可以告訴客戶?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-10 15:46

你好,可以的 可以跟客戶說的。

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你好,就是你抵扣的增值稅少了,現(xiàn)在不能開發(fā)票,如果再開的話,你就交的增值稅多。
2022-01-10
同學(xué)你好 就是增值稅 有進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以少交
2022-11-25
你好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅取消了認(rèn)證的時(shí)間限制
2022-09-04
同學(xué)你好按照稅負(fù)率公式來倒推就可以
2023-05-23
可以的,比如你開進(jìn)來的票和你銷項(xiàng)稅額相等,那就不用交稅。這個(gè)根據(jù)實(shí)際情況就可以。
2024-03-25
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