你好,就是你抵扣的增值稅少了,現(xiàn)在不能開發(fā)票,如果再開的話,你就交的增值稅多。
但是這外賬會(huì)計(jì)的開票還有認(rèn)證,讓內(nèi)賬會(huì)計(jì)管就是開多少票,我知道能開,但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)這一塊我不太清楚。 我問外賬會(huì)計(jì)我問他開多少進(jìn)項(xiàng),他說他不知道,讓我看著辦,你看這個(gè)情況怎么辦?我怎么樣知道開多少進(jìn)項(xiàng)呢?外賬會(huì)計(jì)給我算好了,開33萬進(jìn)賬就可以,但是我不知道哪種原材料開多少,外賬會(huì)計(jì)讓我看著辦[捂臉],開33萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我是不是得去看看,之前每月多少銷項(xiàng),多少進(jìn)項(xiàng),分別進(jìn)了什么 然后找規(guī)律按規(guī)律去開進(jìn)項(xiàng)呢
老師,可以跟客戶說我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多不能開票了嗎?我怎么聽著好像有問題?
您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,我們公司的客戶大多都是不要發(fā)票的客戶,銷項(xiàng)發(fā)票開的少,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也不問供應(yīng)商要可以嗎?如果供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)多,我們公司會(huì)有什么影響?
老師好,有個(gè)客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個(gè)客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶說他說上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒有虧,是嗎?這個(gè)客戶說若本月沒有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月,沒有銷項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
老師,價(jià)外稅,這個(gè)月多交,下個(gè)月少交什么意思?。棵總€(gè)月增值稅不是銷賬減去進(jìn)項(xiàng)得出來繳納的嗎?干嘛對(duì)方這么跟我說?因?yàn)槲掖咚麄冮_進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來,我沒有進(jìn)項(xiàng)票就會(huì)多繳稅,我就不給客戶開銷項(xiàng)票出去了,說沒有發(fā)票了
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
這種事可以告訴客戶?
你好,可以的 可以跟客戶說的。