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老師,請(qǐng)問12月份有張發(fā)票開錯(cuò)了,到1月份才發(fā)現(xiàn),補(bǔ)開發(fā)票也是一月份 該如何處理?

2022-01-10 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-10 15:13

先使用負(fù)數(shù)沖銷原發(fā)票,再開正確的發(fā)票。

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快賬用戶4801 追問 2022-01-10 15:15

是對(duì)方開給我們的開錯(cuò)了,抬頭錯(cuò)了

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快賬用戶4801 追問 2022-01-10 15:15

我們能在12月份入成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 15:18

沒問題的哈,取得發(fā)票后附在原憑證后就是了。在發(fā)票里邊備注重開某月發(fā)票

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快賬用戶4801 追問 2022-01-10 15:19

稅金沒法入了啊

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齊紅老師 解答 2022-01-10 15:20

稅金你原來是怎么處理的?

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快賬用戶4801 追問 2022-01-10 15:21

原件正常入的,現(xiàn)在勾選抵扣后發(fā)現(xiàn)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2022-01-10 15:48

是的,原來的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以勾選新的發(fā)票

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先使用負(fù)數(shù)沖銷原發(fā)票,再開正確的發(fā)票。
2022-01-10
你好,在一月份補(bǔ)上,借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后再紅沖了之后再做相反的。
2022-10-18
你好,需要把之前的費(fèi)用紅沖,然后根據(jù) 取得發(fā)票做費(fèi)用分錄 跨年的損益事項(xiàng),需要通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
2021-03-04
是專票嗎,這個(gè)沒有跨月作廢,跨月直接開紅字,這個(gè)之前藍(lán)字開3% 現(xiàn)在紅字也是開3% 重新開藍(lán)字也是開3%
2020-03-03
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)需要正常做賬,正常正常申報(bào)。
2021-01-05
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