你好! 在申報正常的增值稅的時候,可以抵減當期應交增值稅的。機構地按照9%申報,主表填寫已經(jīng)預繳的稅款,自然就扣掉了。
我異地總包金額260萬,銷項稅率9個點,兩個分包,一個分包228.8萬,進項票稅率9個點,一個分包31.2萬,進項稅票稅率3個點。請問這種情況在項目所在地預繳稅款時怎么算2個點的預繳稅款?
計算外地項目的進銷項稅,分為外地2%,和本地7%.請問為什么要這樣計算呢?
計算外地項目的進銷項稅,分為外地2%,和本地7%,這個外地2%是異地預繳,請問這個異地預繳的金額,以后會怎么處理呢?
建筑行業(yè),外地預繳了增值稅,項目完工后,購買方,對方已抵扣,申請了紅字發(fā)票信息表,這個紅字發(fā)票已開出,那這個稅款怎么處理,需要退稅嗎?其他異地項目都異地全額預繳了,一個一般計稅的可以抵減嗎?
異地工程總包和分包都預繳了,請問總包最后在機構所在地申報增值稅是不是 用銷項稅額-分包的進項稅(這個進項稅是指分包給我開的專票能抵扣的進項稅嗎?不是分包在工程所在地預繳繳納的稅款)-總包在異地預繳的稅款,對嗎
老師,如果說7月末下來,8月1號有新會計接手,7月16號交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請問,公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營,每年7月1日支付租金,即租金支付時間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請問未確認融資費用,計算到哪天為止
一般納稅人可以開一個點的普通發(fā)票嗎
債權投資到底屬于貨幣性資產(chǎn)還是屬于非貨幣性資產(chǎn)呢?債權投資不是屬于金融工具里邊的嗎?
主營業(yè)務收入有一個25000的退費,利潤表好像按貸方發(fā)生額累計的,應該怎么調(diào)整?
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉賬給法人嗎?還是只能轉到公司賬戶
如何查看學堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報關單不一致嗎
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務招待,計入什么科目,有什么風險