你好 ; 你們不超過定額的話按照定額繳納即可 ;你本期 超過了定額了嗎?
老師問一下以前年度繳消費稅是5100元,個體戶定額34000元,后面減免以后一直繳510,但是這個季度說少繳了,請問到底繳是5100還是510
老師,請問我2021年底利潤總額是240W以前年度虧損是270W,2021年底四季度的時候不用交稅,但是有20年固定資產(chǎn)一次性扣除后計提的累計折舊94萬,這個94萬是不是會在22年匯算清繳的時候調(diào)增加補繳稅?
老師我想問一下,我們以前年度是有虧損的,今年第一季度的時候,還沒有匯算清繳,所以第一季度,我交了所得稅,這個季度沒交,第一季度的稅年底不想退,請問我到年底該咋辦呢呢
老師我想請問下,我是個體戶,以前是核定征收,每次來了發(fā)票就繳納9個點個稅,今年開始查賬征收,我這個季度也開發(fā)票了,但是進去系統(tǒng)申報時發(fā)現(xiàn)一個問題,原本我計劃這個季度還是按之前核定征收時,薄開票金額9個點左右繳納稅,但是申報后給我提示,因為上季度我有預(yù)交稅費2000多,這個季度算好的400多稅費交不起,這個怎么處理?我不太懂
您好郭老師,想咨詢一個問題,就是年度120萬個體戶免稅,現(xiàn)在前三個季度沒有超30萬,最后一個季度超了5萬,也就是開了35萬,請問這個增值稅是繳納120.5萬還是35萬,求解
是不是只要跟工地掛鉤的勞務(wù),都不能開勞務(wù)*勞務(wù)費?
國際稅收到計算題,為什么在國外已經(jīng)交了所得稅還要再預(yù)提所得稅
會計學(xué)堂在哪里下載出貨單
老師,請問建筑企業(yè)掛靠方通過什么戶把掛靠費給被掛靠方?
簽證費開票的稅收分類應(yīng)該是?
老師您好,有一個公司一年多沒有申報稅,現(xiàn)在想讓申報需要怎樣辦理
請問下公司要注銷,賬面上有庫存材料和商品,可以降價分配給股東嗎?但不收款,視同銷售收入嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)取得港雜費發(fā)票 是免稅還是6%稅率的呢?
老師,公司三個月沒發(fā)工資了,我是財務(wù),目前賬上也沒錢,我該怎么保障自己和員工的工資呢?怎么做啊
老師麻煩指導(dǎo)一下 我這個外銷發(fā)票根據(jù)什么金額開呀
老師你好!我這邊繳消費稅啊
你好;? 你們是定額的話 ;? 按510來繳納? ?
那我今天繳稅的時候顯示的是5100
有人說顯示多少就按多少繳
你好;? ?那你就問下稅務(wù)局確定下; 既然你們是核定定額的話應(yīng)該是按 510來繳納? 。 除非你 消費稅沒有定額。 而是單獨來? 按5100來報。? 你要看稅務(wù)局的核定信息才行? ?
好的老師
沒事的; 找稅務(wù)局確定下好一些 ; 避免 造成報錯的情況? ?