同學(xué)你好 很高興為你解答 https://www.shui5.cn/article/fd/129641.html
老師,服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除是不是在附表四里面填寫?
老師您好,增值稅及附加稅申報(bào)表五中留底退稅本期扣除額在哪里填寫?我打開是灰色的
老師,現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)適用加計(jì)扣除政策,加計(jì)扣除金額在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)》表里填寫在哪一條?
老師您好,請問餐飲服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)扣除15%的政策現(xiàn)在還適用嗎?謝謝老師
建筑業(yè)申報(bào)表預(yù)警,計(jì)應(yīng)該填第三行嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嘛?
請問老師,我五月份錄入期初余額損益類發(fā)生額少錄了一個(gè)管理費(fèi)用下面的二級科目,導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費(fèi)用年累計(jì)金額少了,我現(xiàn)在還能補(bǔ)錄這個(gè)期初發(fā)生額嗎?或者怎么補(bǔ)救,謝謝!
企業(yè)賬戶打款驗(yàn)證做什么科目
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳 賬務(wù)如何處理
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報(bào)收入是不是要把銷售稅減出來?
暫估可以暫估多久,明年匯算之前嗎
企業(yè)使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年匯算清繳需要補(bǔ)稅3.89計(jì)入了匯算清繳的的時(shí)候4月份,我現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的所得稅,利潤上用把3.89加回來嗎,還是直接用本年利潤的期末數(shù)*5%
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢處理后,把報(bào)廢資產(chǎn)賣出了 ,怎么做賬,科目怎么寫請老師明示
老師寧波的水表加工制造業(yè)私企,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅很多 你說 我是申報(bào)增值稅是讓6月份一份不繳納還是少繳納一點(diǎn)?。?/p>
是填在哪一行呢?
這個(gè)網(wǎng)址有填寫說明的呢
老師,廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)現(xiàn)在是免證的,填報(bào)表時(shí)要寫在第一欄應(yīng)征收入是嗎?
填報(bào)表時(shí)要寫在第一欄應(yīng)征收入 是的 然后選擇減免稅的代碼