你好,收到了17萬(wàn)的話,你是一般納稅人,零九年之后買來(lái)的設(shè)備,按照17除以1.13乘以13%,按這個(gè)來(lái)交增值稅。
麻煩問(wèn)下老師,我公司出售2016年以后取得的房產(chǎn),現(xiàn)在預(yù)繳增值稅怎么算呢?是我現(xiàn)在出售含稅價(jià)-購(gòu)買時(shí)含稅價(jià)預(yù)繳呢?還是我出售不含稅價(jià)?購(gòu)買時(shí)不含稅價(jià)預(yù)繳呢
您好老師,我們有個(gè)固定資產(chǎn)出售17萬(wàn) 我怎么計(jì)算增值稅呢? 是以17/1.13,還是出售的價(jià)款減去賬面價(jià)值后去計(jì)算繳納增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問(wèn)一下現(xiàn)在殘值是一萬(wàn)多,開票按多少金額來(lái)開,按不含增值稅的銷售金額來(lái)開,計(jì)算的時(shí)候就這一萬(wàn)多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,單位出售固定資產(chǎn)資產(chǎn),車,售價(jià)1萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)1000元,請(qǐng)問(wèn)我計(jì)算繳納增值稅使用1萬(wàn)元,還是1萬(wàn)減去1000元。
請(qǐng)問(wèn)老師普通發(fā)票印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺(jué)得好亂[難過(guò)],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬(wàn),設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問(wèn)這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤(rùn),和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒(méi)有工資,來(lái)公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過(guò)多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員