您好,入成本的話,兩種票都可以的
老師?小微企業(yè)的銷項普票和進(jìn)項普票需要發(fā)票認(rèn)證嗎
#提問#請問,老師開增值稅發(fā)票進(jìn)項發(fā)票是專票,銷項可以開專票和普票,那進(jìn)項發(fā)票是普票可開銷項不還是作成本?
老師關(guān)于平銷返利,沒懂這個解析中的紅線部分。商業(yè)企業(yè)收了返利收入,開普通發(fā)票給生產(chǎn)企業(yè),為何商業(yè)企業(yè)可以沖減進(jìn)項,他開普票不應(yīng)該確認(rèn)的是收入,怎么開個普通發(fā)票還可 以沖進(jìn)項?
老師,注冊的小型微利企業(yè)銷項發(fā)票開普票,進(jìn)項發(fā)票入成本需收專票還是普票
老師 小規(guī)模收到專票不體現(xiàn)進(jìn)項 銷項要不要體現(xiàn)呢 一般納稅人收到進(jìn)項普票是不是直接計入成本 但是不論是專票還是普票都要體現(xiàn)銷項 兩個問題希望老師一一回復(fù)
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款