您好,客戶不要發(fā)票,需要做未開票收入?,F(xiàn)在是12月份,把上個(gè)月的業(yè)務(wù)也補(bǔ)上就可以。
老師,請(qǐng)問一下我們老板接到這么一個(gè)公司,4s店銷售摩托車的,人家一直以來都有全職會(huì)計(jì)的,人家沒交接就走了,公司又設(shè)置了內(nèi)賬,外賬的。我們是接外賬,但是沒有人交接賬本也沒有打印出來。我怎么去區(qū)分哪個(gè)是外賬?除了會(huì)計(jì)憑證啥也沒有。然后人家每個(gè)月開票都差不多100萬。進(jìn)賬票也不懂在哪兒。稅盤也不給我們拿,要去那邊報(bào)稅熟悉。9月賬一點(diǎn)也沒有做,人家都走了一個(gè)多月了,我們昨天才過去的。這種怎么處理?。?/p>
我家小規(guī)模,賬上現(xiàn)在都是不盈利的,目前業(yè)務(wù)招待費(fèi)是超額的,匯算清繳時(shí)調(diào)增了 就會(huì)交企業(yè)所得稅。稅負(fù)1%,可以嗎? 現(xiàn)在公司賬上有兩臺(tái)車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負(fù)責(zé)人的卡里,沒有直接往來,帳上的現(xiàn)金到年底預(yù)計(jì)會(huì)有80萬 其他: 注冊(cè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照給公司開工資發(fā)票的經(jīng)營(yíng)范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發(fā)票?靈活用工個(gè)人去稅務(wù)局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬,在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶的,這樣對(duì)公賬戶又有錢收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒有成本,純繳稅?
新公司注冊(cè)時(shí)間是2021年11月,昨天去看了一下,上任會(huì)計(jì)報(bào)表啥的都沒做,不知道稅點(diǎn)是多少,稅卡還沒到稅務(wù)局拿。公司是經(jīng)營(yíng)的是,回收舊紙盒回來打壓一下再出售,有的個(gè)人發(fā)票直接開不出來,公司客戶又不要發(fā)票,怎么辦
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
要是公司一直不開票經(jīng)營(yíng),收入直接入基本賬戶,稅務(wù)局會(huì)查嗎
金稅4期上線,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)比對(duì)的。