你好! 借在建工程 貸應付賬款
收到工程款的發(fā)票,款未結,怎么做分錄
老師收到工程勞務費的發(fā)票怎么做分錄
老師:請問建筑施工企業(yè)預提勞務費的分錄怎么做?工程收到勞務費發(fā)票的分錄怎么做?
老師,收到工程發(fā)票的分錄怎么做賬?
老師好,上繳總公司以前年度利潤怎么做賬?
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,匯算清繳時應交多少稅,有法定減除費用
老師,我們出口貨物當時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計算的結果是需轉回83w,為什么這道題的答案是需轉回53w
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運輸費每噸400元,運輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習題中受托加工存貨不應計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
老師,開的是專票,去年付的款,今年才收的發(fā)票,麻煩老師把分錄寫全
去年付的款 借預付賬款 貸銀行存款
今年收到發(fā)票 借在建工程 貸預付賬款
老師,去年付的款做的分錄是借:應付賬款 貸:銀行存款,今年收到專用發(fā)票的分錄怎么做,因為已經(jīng)完工了
借固定資產(chǎn) 貸應付賬款
老師,固定資產(chǎn)~二級科目我不知道寫什么
具體是哪方面工程呢?
老師是裝修二樓倉儲
借長期待攤費用…裝修費 貸應付賬款
老師,去年錢已經(jīng)付了,今年就發(fā)票的分錄
是的,做上面的分錄就可以了