您好,保證明細(xì)都是正數(shù)即可

請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么勾稽關(guān)系嗎
資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付預(yù)付應(yīng)收和預(yù)收有什么勾稽關(guān)系嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽關(guān)系。期初應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽。
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上的勾稽關(guān)系對(duì)不上 建筑公司有外經(jīng)證 當(dāng)時(shí)在外地有預(yù)繳會(huì)不會(huì)影響勾稽關(guān)系
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款之間是否存在勾稽關(guān)系
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬(wàn)如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)14萬(wàn)要交稅,賬面沒(méi)有錢了,可以先把公司增資15萬(wàn),之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問(wèn) 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問(wèn)一下
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬(wàn)的東西送客戶,又用公司名義開(kāi)了這個(gè)東西5萬(wàn)的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開(kāi)始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。


那錯(cuò)了也不知道啊
您好,目前軟件一般都支持內(nèi)部重分類
設(shè)么意思啊 ,不懂啊??梢杂么蟀自捳f(shuō)嘛
您好,您看調(diào)整后的各個(gè)明細(xì)余額是不是負(fù)數(shù),
您好,負(fù)數(shù)繼續(xù)調(diào)整余額零
老師,比如應(yīng)付賬款發(fā)生額期初借方余額是100,本期發(fā)生借方是20,本期發(fā)生貸方30,期末是90,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額是不是90啊,還是要加上預(yù)付賬款貸方余額啊
您好,根據(jù)您的描述,應(yīng)付賬款余額-90,需要重分類預(yù)付90,應(yīng)付賬款余額零
謝謝老師,在幫我看看這資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款我怎么算不到這個(gè)結(jié)果
您好,看往來(lái)單位的末級(jí)明細(xì)正負(fù)數(shù)
它這個(gè)只有應(yīng)付的發(fā)生額期末數(shù)
您好,那是沒(méi)法重分類的
應(yīng)付賬款期末數(shù)借方是8706209.76,資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)4282455.14
您好,那就可能是系統(tǒng)自動(dòng)重分類
好的謝謝老師
您好。您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持