同學您好 現(xiàn)在還在12月申報期,如果有收到的發(fā)票還可以勾選認證做進項抵扣。
老師,是這樣,我們有二家公司一個是進出口權(quán)的,一個是貿(mào)易公司,現(xiàn)在是6月份出的貨,外貿(mào)公司開給進出口權(quán)的出口發(fā)票開了,但是外貿(mào)公司進項發(fā)票今天才開,但是外貿(mào)公司本身的供應(yīng)商進口發(fā)票還未開,這樣,就會導(dǎo)致外貿(mào)公司的沒有進項發(fā)票,唯一解決辦法是等進項來了再開票給進進口權(quán)的公司了。 現(xiàn)在問出口貨物出口后,允許多長時間進行退稅申報?
老師,我們公司是貿(mào)易型企業(yè),上個月開了票出去,但是沒有進項票及時進來導(dǎo)致沒有可抵扣的進項票,現(xiàn)在申報稅要交很多,請問有什么辦法補救嗎
老師,您好,請問我們公司是進出口貿(mào)易公司,請問當月開了很多進項發(fā)票,但老板并沒有把所有進項抵扣進出口退稅的發(fā)票給到我認證,因我沒有發(fā)票也沒入賬?請問在9月份入賬認證抵扣可以嗎?
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進項發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進項發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進項不能抵扣
請問老師,公司今年改了去年12月的賬,把去年還沒開票的做成未開票收入計入了去年,但是當時未開票收入沒有入賬,報稅時進項稅也沒有勾選抵扣,所以12月補繳了很多增值稅。去年沒有抵扣的進項票現(xiàn)在是可以抵扣今年我們給其他公司開的銷項票吧?
老師,這是一張掃碼收欹的回單,右下角用途一欄,隨行付9.34元,什么意思,怎么處理
老師,我們公司3月份給甲公司開了一張金額50000的發(fā)票,4月份給甲公司開了一張金額360000的發(fā)票,6月份給甲公司開了一張金額90900的發(fā)票,公戶均為收到錢,發(fā)票都開了,但是以前的會計沒有入賬,請問這樣做可以么?那么接下來我該怎么做才合理呢?麻煩老師詳細解答一下,謝謝
增值稅收入,企業(yè)所得稅收入… 增值稅收入,是體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入 企業(yè)所得稅收入,是根據(jù)利潤表的利潤總額 這2個收入本就不一致?為什么都說這2個數(shù)據(jù)一致呢?不考慮處置固定資產(chǎn)的情況
老師,你好,公司購買一臺空調(diào)送給員工一個空調(diào),購買時開發(fā)票的抬頭是公司還是寫員工?
老師您好,自然人電子稅務(wù)局員工個人承擔的養(yǎng)老金是不是每個月都要在個人養(yǎng)老金扣除管理填報信息了?
老師,公司給員工代扣代繳的個稅,不扣員工的工資,這個分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個會計分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應(yīng)該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務(wù)上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
上個月沒開,現(xiàn)在開的票是1月的,是否還能認證抵扣
12月申報期只能認證抵扣12月及之前月份開的發(fā)票哦,開票日期是1月份的在12月申報期用不了。
那還要別的辦法能避免少交點稅嗎?
沒有哦,開出去的發(fā)票銷項稅肯定是要算的,畢竟要清卡報盤,如果沒有進項稅那只能等下個月再用了。