這樣會造成應交稅費借方余額,還要轉入費用里面的
老師,請問一下個體戶的經營所得,計提所得稅是不是,借 所得稅費用 應交稅費 應交個人所得稅 繳納。應交稅費 應交個人所得稅 貸銀行存款,公司的企業(yè)所得稅 借所得稅費用 應交稅費企業(yè)所得稅 貸方銀行存款
老師,個稅全部由公司承擔,可以,借應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款不
您好老師: 計提工資的時候 借 長期待攤費用-開辦費 貸 應付職工薪酬 發(fā)放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款-社保(員工承擔部分) 貸 應交稅費--應交個人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時 借 長期待攤費用-開辦費(公司承擔的社保) 借 其他應付款-社保(個人承擔的社保) 貸 銀行存款 交納個人所得稅時 借 應交稅費-應交個人所得稅 貸 銀行存款
您好老師:籌開期間的酒店這樣做工資對嗎? 計提工資的時候 借 長期待攤費用-開辦費 貸 應付職工薪酬 發(fā)放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款-社保(員工承擔部分) 貸 應交稅費--應交個人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時 借 長期待攤費用-開辦費(公司承擔的社保) 借 其他應付款-社保(個人承擔的社保) 貸 銀行存款 交納個人所得稅時 借 應交稅費-應交個人所得稅 貸 銀行存款
公司個稅有部分個人承擔,部分單位承擔。1.個人承擔部分,發(fā)工資時借:應付職工薪酬,貸:應交稅費-個稅,銀行扣款時借:應交稅費-個稅,貸:銀存。這樣發(fā)工資就等于計提,這樣處理對嗎? 2.還有一部分單位承擔扣款時借:應交稅費-個稅,貸:銀存。這部分一直掛在應交稅費上面,年底轉入管理費用福利費可以嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調整,提取盈余公積是內部一增一減,不用調整長投吧?
那分錄要怎么寫呢
借,管理費用,貸,應交稅費-應交個人所得稅
然后再應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款?
是的,你的理解是對的