同學(xué)你好 差額這個是付款比發(fā)票大媽
老師好!小規(guī)模物業(yè)公司,代銷售水電費,水電費發(fā)票是物業(yè)公司開給客戶的,有家客戶想預(yù)交水電費5000元,多還少補(bǔ),這筆預(yù)交款對方要開水電費發(fā)票,先預(yù)估水電費,做收入是嗎?借:銀行存款5000 貸:營業(yè)收入4950.5 應(yīng)交增值稅49.5 實際發(fā)生水電費附件直接附在這筆分錄后面,不需要再做其他分錄,是嗎?
老師,房產(chǎn)公司一直交著樓區(qū)電費,電費是預(yù)交,發(fā)票是按實際用電數(shù)開,現(xiàn)在要交接給物業(yè)上,這樣預(yù)交數(shù)跟開票數(shù)有差額,這部分差額怎么結(jié)轉(zhuǎn),從2022年開始物業(yè)上接手交電費收發(fā)票
老師好,房產(chǎn)企業(yè),電費是先預(yù)交,然后供電所每月按實際使用電量開發(fā)票,現(xiàn)在工地基本完工,物業(yè)成立,這塊轉(zhuǎn)交物業(yè)了,預(yù)付款還有余額,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn),
老師,有這么個情況兩家公司,一家房地產(chǎn)公司現(xiàn)在申報破產(chǎn)還沒破,我們接的他的物業(yè),收入主要有物業(yè)費電費,還有代房產(chǎn)公司收的租金。現(xiàn)在我們物業(yè)公司準(zhǔn)備開通稅務(wù),但是收的水費電費有差價,繳納的水電費都是原來房地產(chǎn)公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產(chǎn)公司每個月還從我們公司報銷,領(lǐng)備用金給他們員工交話費,一些維修費都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產(chǎn)公司現(xiàn)在沒辦法開票
我們是一家運營產(chǎn)業(yè)園的公司,租上游的房子轉(zhuǎn)租給企業(yè),收入駐的企業(yè)的水電物業(yè)費,給企業(yè)免房租,我們自己向政府要交房租物業(yè)水電費,上游給我們開票,我們給企業(yè)開票,現(xiàn)在是做24年1月份的賬,先開發(fā)票后付款,我們1月份才給他們開的發(fā)票,內(nèi)容是預(yù)收今年半年的物業(yè)費和停車費,金額2000 稅費600 這個怎么寫會計分錄
進(jìn)項發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
嗎 不好意思 打錯字了
對呀,發(fā)票開的晚,還是按用電數(shù)不是按交錢數(shù)
多交的做其他應(yīng)收款 稅前扣除按照發(fā)票
這個是物業(yè)給?
同學(xué)你好 這個你們協(xié)商
物業(yè)不給就一直掛其他應(yīng)收款啊
同學(xué)你好 嗯 超出三年的話得調(diào)增