借管理費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。

老師 請(qǐng)問(wèn)以企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)員工 以公司名義買(mǎi)護(hù)膚品獎(jiǎng)勵(lì)給了員工 開(kāi)具的發(fā)票 應(yīng)該怎么入賬 做分錄呢
這種護(hù)膚品普票如何做會(huì)計(jì)分錄?如果是給員工如何做分錄?
老師,獎(jiǎng)勵(lì)給員工的護(hù)膚品會(huì)計(jì)分錄是,
老師,購(gòu)房獎(jiǎng)勵(lì)員工的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀?
老師,我們外購(gòu)的護(hù)膚品,當(dāng)做員工福利發(fā)。分錄怎么做,開(kāi)的是普票。
現(xiàn)在減免稅額余額在借方280
往年有一筆稅控維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,現(xiàn)在怎么調(diào)整
折舊怎么算呢,老師。
為什么有的公司只要普票,開(kāi)專票給他他不收,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
對(duì)公付款,對(duì)方不開(kāi)具發(fā)票怎么辦呢
老師,剛接手一家公司,大小銀行賬戶名稱應(yīng)該是工商銀行,但是賬上的科目名稱寫(xiě)的是建行,這種情況應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提其他股東收益和支付分紅時(shí)怎么做分錄
老師,原來(lái)會(huì)計(jì)做的賬,科目余額表的期初、本期、累計(jì)的借貸方都不相等,請(qǐng)問(wèn)我是否都不理他呢
老師,如果想少交所得稅,需要什么發(fā)票好點(diǎn),哪些扣除比例限制少一點(diǎn)的
老師,深圳和中山的社保可以兩邊同時(shí)繳納嗎?系統(tǒng)互通了嗎


可以直接,管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款嗎
不可以的,必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,送客戶的是不是直接做去管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)
你好 對(duì)的 是這么做的