借管理費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。
老師 請問以企業(yè)獎勵(lì)員工 以公司名義買護(hù)膚品獎勵(lì)給了員工 開具的發(fā)票 應(yīng)該怎么入賬 做分錄呢
這種護(hù)膚品普票如何做會計(jì)分錄?如果是給員工如何做分錄?
老師,獎勵(lì)給員工的護(hù)膚品會計(jì)分錄是,
老師,購房獎勵(lì)員工的會計(jì)分錄怎么寫呀?
老師,我們外購的護(hù)膚品,當(dāng)做員工福利發(fā)。分錄怎么做,開的是普票。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費(fèi)基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要繳納哪些稅
想更改蔣筑英紀(jì)念館聯(lián)系電話,該怎么操作?
老師,填寫期初數(shù)據(jù),科目余額表上的期末余額填在期初余額,本年累計(jì)發(fā)生額相應(yīng)填寫借貸方,科目余額表上的期初數(shù)據(jù)是不是沒有用呢
貨幣資金較大余額長期掛賬,且營業(yè)收入發(fā)生額較小。 存在收到錢不確認(rèn)收入的情況,收到錢了借方是庫存現(xiàn)金或銀行存款。貸方掛的應(yīng)該是哪些科目呢
老師,之前代理公司賬務(wù)把庫存都出去了,實(shí)際上還有很多材料,這種情況怎么辦?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開的票本月有退貨,該如何處理?
可以直接,管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款嗎
不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,送客戶的是不是直接做去管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)
你好 對的 是這么做的