借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
我們子公司從集團(tuán)公司借款,記入其他應(yīng)付款科目,是否可以調(diào)整為內(nèi)部往來(lái)科目中
老師,1.公司上海集團(tuán)是總部。給天津兩家公司打投資款。天津公司收到錢(qián)后給全國(guó)其它幾個(gè)公司打投資款。現(xiàn)在做合并報(bào)表,沒(méi)有上海集團(tuán)的。只有天津和其它城市公司的一起做合并報(bào)表對(duì)嗎?還是必須要把上海集團(tuán)總部也加進(jìn)來(lái)?2.如果天津公司和全國(guó)其它城市公司沒(méi)有投資款往來(lái)。都是由上海集團(tuán)公司給給投資款。那除了上海集團(tuán)公司,其余公司做個(gè)合并報(bào)表可以嗎?
如果是集團(tuán)內(nèi)部公司往來(lái)的應(yīng)收賬款 需要做賬齡分析么
集團(tuán)公司之間的借款,總公司給子公司轉(zhuǎn)款,怎么做賬?有稅嗎?可以無(wú)息嗎?
集團(tuán)公司的內(nèi)部往來(lái)款,怎么做賬,總公司打給子公司的款
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報(bào)和工資申報(bào)每月是一起申報(bào),還是單獨(dú)分開(kāi)申報(bào),勞務(wù)也是每月的15號(hào)之前嗎
一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開(kāi)過(guò)發(fā)票,金額約3萬(wàn),是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專(zhuān)票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項(xiàng)是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ?接下來(lái)的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會(huì)計(jì)怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤(rùn)的10%還是凈利潤(rùn)的10%
子公司之間,銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開(kāi)了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對(duì)賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠(chǎng)區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類(lèi),多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類(lèi)
這個(gè)涉及到稅嗎?還是說(shuō)他還回來(lái)了 沖了就可以
他歸還的話(huà)就不涉及到稅費(fèi)。
那還是跟其他應(yīng)收款一樣嗎?就是12月也不會(huì)還回來(lái)了
剛剛打過(guò)去的
對(duì),這個(gè)最好不要跨年。