你好,如果沒有核定,但是發(fā)生了相應(yīng)的應(yīng)稅行為,也是需要做申報的

稅種認(rèn)定表里面沒有印花稅,實際也沒有發(fā)生銷售合同是不是就不用申報了。還是用0申報嗎?
納稅申報,稅種認(rèn)定表里面如果沒有核定印花稅,同時也沒有發(fā)生合同行為,是不是就不用申報。 在稅種認(rèn)定表里面沒有查詢到印花稅稅種
是不是核定稅種里面有啥報啥稅,沒有的就不用申報
小規(guī)模納稅人稅種核定里沒有增值稅,石是不是就不用申報
小規(guī)模稅種核定沒有印花稅,是不是就不用申報了啊
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔(dān)保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊
老師現(xiàn)在印花稅按照每本5元貼花的是不是免了不用申報了
從2018年5月1日起,對按件征收的其他賬簿免征印花稅。免征印花稅,意思就是對該類賬簿就不用買花了,自然不用貼花了。