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Q

(1)購(gòu)入煙絲,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 100000元,稅款17000 元。煙絲已入庫(kù)。 (2)繳納上月消費(fèi)稅 105000 元, 增值稅 350000 元, 城建稅 31850 元, 教育費(fèi)附加 13650 元 (3)購(gòu)進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 50000 元,稅款8500 元。材料已入庫(kù)。 (4)將原材料 30 000 元運(yùn)往 A廠委托加工成煙絲。 (5)支付A廠加工費(fèi),取得的專用發(fā)票上注明價(jià)款 2000 元,稅額 340 元。A 廠代扣繳消費(fèi)稅,無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià)。煙絲收回入庫(kù)全部用于生產(chǎn)卷煙。 (6)本月銷售甲類卷煙共計(jì) 40 箱,不含稅售價(jià) 1200 000 元,開具專用發(fā)票。價(jià)稅款已收妥。 (7)管理部門領(lǐng)用甲類卷煙 10 條作招待之用,同類卷煙每條不含稅售價(jià) 120 元 假定該企業(yè)期初庫(kù)存外購(gòu)煙絲 80 000元,期末庫(kù)存外購(gòu)煙絲 60 000元。 (煙絲、卷煙皆為庫(kù)存商品) 要求:(1)對(duì)上述業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 (2)計(jì)算本月準(zhǔn)予扣除的外購(gòu)煙絲已納消費(fèi)稅額,并進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理 (3) 計(jì)算本期實(shí)際應(yīng)納增值稅及消費(fèi)稅稅額。

2022-01-06 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-06 19:18

你好需要計(jì)算做好了給你

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快賬用戶9914 追問 2022-01-06 20:21

題目一開始有這個(gè)說(shuō)明:某卷煙廠(一般納稅人)2016 年6月初“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”借方余額 80000 元,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”貸方余額為 105000 元。當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:22

1借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額17000 貸銀行存款117000 2.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅105000 -應(yīng)交城建稅31850 -應(yīng)交教育費(fèi)附加13650 -未交增值稅350000 貸銀行存款500500 3借原材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8500 貸銀行存款58500 4借委托加工物資30000 貸原材料30000 5代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 (30000+2000)/(1-0.3)*0.3=13714.29 借委托加工物資2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)340 -應(yīng)交消費(fèi)稅13714.29 貸銀行存款 6借銀行存款1404000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅204000 借稅金及附加678000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅678000 7借管理費(fèi)用520500 貸庫(kù)存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅51000 -應(yīng)交消費(fèi)稅169500 2)計(jì)算本月準(zhǔn)予扣除的外購(gòu)煙絲已納消費(fèi)稅額, (80000+100000+32000-60000)*0.3=45600

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