你好需要計(jì)算做好了給你
老師,印花稅新的政策是什么?哪些合同不需要繳納印花稅,聽說(shuō)印花稅出新政策了
企業(yè)團(tuán)體意外險(xiǎn)怎么寫分錄
老師,您好,我自己在代賬,需要裁剪A4紙打印出來(lái)的數(shù)電票和記賬憑證,我用剪刀裁剪,不整齊,我應(yīng)該購(gòu)買什么樣的工具來(lái)裁剪,比較合適,謝謝。
請(qǐng)問老師,1.一輛試用車轉(zhuǎn)為維修用車怎么做會(huì)計(jì)處理?涉及增值稅轉(zhuǎn)出嗎?2.如何監(jiān)控3個(gè)月未售出庫(kù)存?有哪些處置方式?3.鈑噴車間本月水電費(fèi)異常上升如何排查原因?4.如何解釋毛利率偏離行業(yè)均值?5.稅負(fù)率低于同行是否觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警?有哪些調(diào)整方案?6.客戶購(gòu)車贈(zèng)10次保養(yǎng)會(huì)計(jì)和稅務(wù)如何處理?7.收到供貨商返利10萬(wàn)但未開票會(huì)計(jì)和稅務(wù)如何處理? 請(qǐng)老師根據(jù)以上問題依次做出詳細(xì)解答方案
老師您好,一家小公司,只有三個(gè)員工,以往都是公戶發(fā)工資,這兩個(gè)月沒發(fā),可以申報(bào)工資為0
這個(gè)題怎么算不到答案?
老師出口商品跨大類是什么意思,比如我原來(lái)8206開頭這次是8204開頭這算出口商品跨大類嗎
請(qǐng)問下:實(shí)際工作中,我們公司為平臺(tái)服務(wù)業(yè),通過(guò)支付寶平臺(tái)渠道收取客戶充值款,假如支付寶手續(xù)費(fèi)為2%,假如客戶充值100元,支付寶收2元手續(xù)費(fèi),給我們公司賬戶打款98元,支付寶后期給我們優(yōu)惠,就是每一筆收款給予萬(wàn)分之一的現(xiàn)金返利,定期結(jié)算給我們打款。針對(duì)這筆返利,有幾個(gè)問題:1.會(huì)計(jì)上如何處理?2.稅務(wù)上如何處理?我們公司需要開發(fā)票給對(duì)方?3.如果不開發(fā)票,對(duì)方將怎么處理?謝謝!
請(qǐng)問老師我的題目為什么不可以發(fā)圖片呢
老板想注銷公司了,賬上的未分配利潤(rùn)咋辦?
題目一開始有這個(gè)說(shuō)明:某卷煙廠(一般納稅人)2016 年6月初“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”借方余額 80000 元,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”貸方余額為 105000 元。當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):
1借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額17000 貸銀行存款117000 2.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅105000 -應(yīng)交城建稅31850 -應(yīng)交教育費(fèi)附加13650 -未交增值稅350000 貸銀行存款500500 3借原材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8500 貸銀行存款58500 4借委托加工物資30000 貸原材料30000 5代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 (30000+2000)/(1-0.3)*0.3=13714.29 借委托加工物資2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)340 -應(yīng)交消費(fèi)稅13714.29 貸銀行存款 6借銀行存款1404000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅204000 借稅金及附加678000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅678000 7借管理費(fèi)用520500 貸庫(kù)存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅51000 -應(yīng)交消費(fèi)稅169500 2)計(jì)算本月準(zhǔn)予扣除的外購(gòu)煙絲已納消費(fèi)稅額, (80000+100000+32000-60000)*0.3=45600