您好同學(xué),請稍等,我一個一個給您計算

)購進(jìn)一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元、增值稅稅款25.5萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費用30萬元、增值稅稅款5.1萬元。 (4)委托加工收回的高爾夫球桿的80%當(dāng)月已經(jīng)銷售,收到不含稅價款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。計算甲企業(yè)代收代繳的消費稅,消費稅稅率10%計算 甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費稅 假設(shè)丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅 留存?zhèn)}庫的高爾夫球桿應(yīng)納消費稅 老師這個題目怎么做
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人。2010年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批Pu材料,增值稅專用發(fā)票注明價款l0萬元、增值稅稅款l.7萬元,委托乙企業(yè)將其加工成l00個高爾夫球包,支付加工費2萬元、增值稅稅款0.34刀兀;乙企業(yè)當(dāng)月銷售同類球包不含稅銷售價格為0.25萬元/個。 (2)將委托加工收回的球包批發(fā)給代理商,收到不含稅價款28萬元。 (3)購進(jìn)~批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款l50萬元、增值稅稅款25?5萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費用30萬元、增值稅稅款5.1萬元。 (4)委托加工收回的高爾夫球桿的80%當(dāng)月已經(jīng)銷售,收到不含稅價款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。 (5)主管稅務(wù)機關(guān)在11月初對甲企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查時發(fā)現(xiàn),乙企業(yè)已經(jīng)履行了代收代繳消費稅義務(wù),丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅義務(wù)。(其他相關(guān)資料:高爾夫球及球具消費稅稅率為l0%,以上取得的增值稅專用發(fā)票均已通過主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證) (4)計算甲企業(yè)留存?zhèn)}庫的高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費稅。請問老師第四問怎么做,及為什么這么做
環(huán)球企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人。10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批PU材料,增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元、增值稅稅款1.3萬元,委托乙企業(yè)將其加工成100個高爾夫球包,支付加工費2萬元、增值稅稅款0.26萬元;乙企業(yè)當(dāng)月銷售同類球包不含稅銷售價格為0. 25萬元/個。 (2)將委托加工收回的球包批發(fā)給代理商,收到不含稅價款28萬元。 (3)購進(jìn)一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元、增值稅稅款19.5萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費用30萬元、增值稅稅款3.9萬元。 (4)委托加工收回的高爾夫球桿的80%當(dāng)月已經(jīng)銷售,收到不含稅價款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。 (5) 主管稅務(wù)機關(guān)在11月初對甲企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查時發(fā)現(xiàn),乙企業(yè)已經(jīng)履行了代收代繳消費稅義務(wù),丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅義務(wù)。 (其他相關(guān)資料:高爾夫球及球具消費稅稅率為10%,以上取得的增值稅專用發(fā)票均已通過主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證) 要求:根據(jù)上述資料,編制環(huán)球企業(yè)的會計分錄。
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加費用30萬元,當(dāng)月加工完成,全部收回,丙企業(yè)近期無同類商品銷售價格。(2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經(jīng)銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。要求:(1)計算丙企業(yè)代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應(yīng)繳納的消費稅(3)假設(shè)丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅,甲企業(yè)本月應(yīng)納消費稅?
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加費用30萬元,當(dāng)月加工完成,全部收回,丙企業(yè)近期無同類商品銷售價格。(2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經(jīng)銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。要求:(1)計算丙企業(yè)代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應(yīng)繳納的消費稅(3)假設(shè)丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅,甲企業(yè)本月應(yīng)納消費稅?
請問我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過來,我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營業(yè)(沒人提交資料),又沒注銷,導(dǎo)致回涵異常,這種情況會影響我們的納稅人等級嗎?
我想在這個平臺查下發(fā)票,這個票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門罰沒收入計入什么科目,營業(yè)外支出嗎
2018年有筆營業(yè)外支出,2025年收回??梢詻_減2025的營業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎?對于甲方來說收到3%的專票有問題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開發(fā)票給抖音公司的平臺補貼,做什么科目?
老師們下午好。請教個問題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報關(guān)單上運費,保費都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價格合計數(shù)單純就是商品本身的價格,沒有加上運保費。 也就是說報關(guān)單信息做錯了,成立方式CIF,商品價格只填FOB價格。 那現(xiàn)在是需要主動去找海關(guān)修改商品價格嗎? 假如不改報關(guān)單的話,我發(fā)票怎么開呢,報關(guān)單商品價格已經(jīng)是錯誤的了,該加上沒包含運保費,我沒法用這價格扣除運保費來確認(rèn)收入???
如果該企業(yè)的在職人工超過30人,該怎么計算殘疾人就業(yè)保障金呢
車位費一年2400怎么分?jǐn)?,會計分錄怎么寫,是老板個人支付的
一般納稅人開專票或者普票都是13個點嗎
(1)丙企業(yè)代收代繳的消費稅=(150%2B30)/(1-10%)*10%=200*10%=20萬元
(2)甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應(yīng)繳納的消費稅=300*10%-200*80%*10%=30-16=14萬元
(3)甲企業(yè)本月應(yīng)納消費稅=(150%2B30)/(1-10%)*20%*10%=4萬元
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第二問的200×0.8×0.1的200是怎么來的謝謝老師
(150%2B30)/(1-10%)=200,消費稅是價內(nèi)稅。我們在計算組價的時候要把消費稅計算進(jìn)去
這么解釋可以理解嗎同學(xué)
理解了謝謝老師
好的,不客氣,很高興能幫到您,滿意的話給個好評。謝謝