您好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 不需要繳納增值稅
請(qǐng)問對(duì)方公司跟我們定了貨,之后又不要,收取的退貨手續(xù)費(fèi)算收入嗎?需要報(bào)增值稅嗎
公司購(gòu)進(jìn)商品,由于對(duì)方質(zhì)量問題,又不給退貨,公司做報(bào)廢處理,無殘值收入,請(qǐng)問老師,直接記入管理費(fèi)用,還需要什么證據(jù)鏈?匯算清繳要納稅調(diào)增嗎?謝謝
公司之前收到款,對(duì)方說不開票,我們就申報(bào)了無票收入繳了增值稅,現(xiàn)在對(duì)方又要求我們開票這樣是不是又要繳一遍增值稅,之前的申報(bào)的無票收入的稅在開了票之后可以退嗎
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對(duì)方貨款,現(xiàn)在對(duì)方全部退貨到我們倉(cāng)庫(kù)了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對(duì)不? 之前剛銷售出去貨物的時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫(kù)了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
老師,請(qǐng)問一下,我們貨物已銷售,但還未給對(duì)方開具發(fā)票,可以確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)了收入,需要報(bào)增值稅嗎,如果報(bào)了增值稅,后面開了票,還需要報(bào)增值稅嗎
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
那這部分對(duì)方要求開發(fā)票能開嗎
業(yè)務(wù)沒有發(fā)生 收取的類似違約金之類么
是的,對(duì)方說收取了費(fèi)用要發(fā)票。但是這個(gè)咋開能開嗎
這個(gè)有合同約定條款 有收款收據(jù)就可以的
那對(duì)方?jīng)]有發(fā)票能入賬?還有如果開了發(fā)票豈不是等于收入需要收取增值稅
對(duì)方有合同條款 有收款收據(jù) 可以入賬
對(duì)方收了貨然后又退貨收取的費(fèi)用呢?這個(gè)需要開發(fā)票?
業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生 收取的違約金性質(zhì)的費(fèi)用 不需要開具發(fā)票