你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款

公司里有個(gè)人去不同的店買了很多不同的東西,幾十桶水,電腦,辦公桌椅之類的都有,一共21272.46,并且不同的門店都開了發(fā)票過來,開票日期也不同,公司從對(duì)公戶一次代劃了21272.46給了他,可能是淘寶店買的吧。請(qǐng)問采購(gòu)回來的東西,單價(jià)都不超過3000,這個(gè)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?對(duì)公戶流水只有一筆,但是東西種類多,開票過來的也多。根據(jù)發(fā)票的份數(shù)做分錄,還是一起:借 管理費(fèi)用辦公用品 貸 銀行存款
想請(qǐng)教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購(gòu)買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
你好,我想咨詢一下,物業(yè)管理公司(實(shí)際是二房東)前幾年房東都按期開租金發(fā)票,物業(yè)管理公司交租才給租金發(fā)票,物業(yè)公司之前的會(huì)計(jì)根本沒做賬,今年租客才支付前2年的租金,所以物業(yè)公司開了幾十萬租金發(fā)票出去,導(dǎo)致收入過高,又沒有成本發(fā)票,這個(gè)怎么解決呢
疫情期間,我公司購(gòu)買蔬菜沒有發(fā)票通過管委會(huì)捐贈(zèng)給西安,管委會(huì)給開收據(jù),怎么做賬呢
我們公司(咨詢公司)準(zhǔn)備以對(duì)公戶轉(zhuǎn)到貴州一個(gè)國(guó)企,購(gòu)買茅臺(tái)酒,180萬。發(fā)票開給第三方不開給我們公司,第三方委托我們公司付款,出具付款委托書。這個(gè)不存在增值稅之類吧?可以沖抵成本不?要怎么做賬呢?注:后面委托單位不會(huì)還錢給我們,我們也沒有票,這樣操作合理嗎?可以這樣操作嗎?簡(jiǎn)單來說就是我們只能收到一個(gè)付款委托書,沒有票也沒有貨
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


購(gòu)買的蔬菜之類的沒有發(fā)票大概有個(gè)8000塊錢左右吧,這能入帳嘛?
收到收據(jù)后就直接做這一筆嘛?
可以入賬的,收到收據(jù)后就直接做這一筆
那像這種捐贈(zèng)支出,是可以免稅的嘛?直接調(diào)減就可以嘛?
匯算清繳的時(shí)候全部可以稅前扣除
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利