你好,這個是本年凈利潤的10%

2017年1月1日,某股份有限公司未分配利潤為100萬元,2017年度實現(xiàn)凈利潤400萬元,按10%提取法定盈余公積,不考慮其他因素,下列關(guān)于計提盈余公積的賬務(wù)處理正確的是( )。(2018年) A. 借:利潤分配——提取法定盈余公積 40 貸:盈余公積 40 B. 借:本年利潤——提取法定盈余公積 40 貸:盈余公積 40 C. 借:本年利潤——提取法定盈余公積 50 貸:盈余公積 50 D. 借:利潤分配——提取法定盈余公積 50 貸:盈余公積 50 為什么是利潤分配不是本年利潤
老師:請問一下,公司從13年到20年未分配利潤有150萬,一直沒有計提盈余公積,請問下,可以以未分配利潤的累計數(shù)來計提盈余公積(10%)和任意盈余公積(5%)嗎?分錄:1、計提時:借:利潤分配——提取法定盈余公積 (10%)貸:盈余公積——法定盈余公積;2、結(jié)轉(zhuǎn)時:借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積。
你好,問個問題,公司目前未分配利潤貸方有余額50萬,說明盈利,需要提取法定盈余公積嗎?我去年還有虧損10萬元,如果要提取盈余公積是50萬的10%,還是50-10的10%?
老師,(1)請問我公司2021年6月份進行分紅已經(jīng)提取法定盈余公積,12月年結(jié)時再次提盈余公積,全年的盈余公積是年末未分配利潤的10%,還是6月份盈余公積+年末計提盈余公積的10%。(2)另公司2021年6月份進行分紅已經(jīng)提取法定盈余公積100萬元,8月同一控制下股權(quán)收購,沖銷了100萬元的法定盈余公積,年末計提盈余公積的時候是按照年末未分配利潤的10%嗎?
你好,某企業(yè)2018年年初的未分配利潤貸方余額為10萬元,盈余公積貸方余額為40萬元,當(dāng)年時間凈利潤50萬元,在按凈利潤的10%提取法定盈余公積后,再向投資者分配現(xiàn)金股利10萬元。假定不考慮其他因素,則年末該企業(yè)留存收益的余額為多少元?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
不提取可以嗎?還是一定要提取
一般是一定要計提法定盈余公積的