你好,借管理費(fèi)用,社保貸應(yīng)付職工薪酬社保,這個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的,個人負(fù)擔(dān)的和工資一塊兒。
老師,計提社保,是只計提個人部分嗎?還是個人部分和單位部分一起計提?
老師,計提社保,是不是有兩種不同的計提法?可以把單位和個人一起計提,也可以只計提單位部分?
老師:離職員工加掛靠單位買社保的,計提(單位)時是否要一起計提?收回單位跟個人沖其他應(yīng)收款嗎?
計提社保是單位和個人放一起計提還是個人的社保和工資一起計提
我想咨詢一下,提交社保時是計提單位的還是單位個人一起計提?
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費(fèi)例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時的財務(wù)報表那個營業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個季度報的報的不那么準(zhǔn)確,就是說會多報一些,等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實(shí)利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項(xiàng)稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個體戶核定能來發(fā)票嗎
那這種計提的時候是不是只計提個人的呢?
單位的,你也可以計提的當(dāng)月計提當(dāng)月的。