你好,同學(xué), 可以扣除廣告費(fèi)10
某公司 2019 年度取得營業(yè)收入總額 4000 萬元,成本、費(fèi)用和損失共 3800 萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待 費(fèi) 20 萬元,廣告宣傳支出 10 萬元。全年繳納增值稅 51.3 萬元、消費(fèi)稅 79.7 萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi) 附加 14.3 萬元,企業(yè)所得稅稅率為 25%。試計算該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
37.(單選題)某國有經(jīng)營公司2017年度取得營業(yè)收入總額4000萬元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,廣告宣傳支出10萬元。全年繳納增值稅51.3萬元、消費(fèi)稅79.7萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。應(yīng)納稅所得額是()
36.(單選題)某國有經(jīng)營公司2017年度取得營業(yè)收入總額3000萬元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,廣告宣傳支出10萬元。全年繳納增值稅51.3萬元、消費(fèi)稅79.7萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
36.(單選題)某國有經(jīng)營公司2017年度取得營業(yè)收入總額3000萬元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,廣告宣傳支出10萬元。全年繳納增值稅51.3萬元、消費(fèi)稅79.7萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
1.某公司2019年度取得營業(yè)收入總額為4000萬元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,廣告宣傳費(fèi)支出10萬元。全年繳納增值稅稅額50萬元、消費(fèi)稅稅額80萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加共計13萬元,企業(yè)所得稅稅率為
老師您好,請問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎