你好.應(yīng)納稅所得額是4000-3800%2B20-12-79.7-14.3
某公司 2019 年度取得營(yíng)業(yè)收入總額 4000 萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共 3800 萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待 費(fèi) 20 萬(wàn)元,廣告宣傳支出 10 萬(wàn)元。全年繳納增值稅 51.3 萬(wàn)元、消費(fèi)稅 79.7 萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi) 附加 14.3 萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為 25%。試計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
37.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額4000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅51.3萬(wàn)元、消費(fèi)稅79.7萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。應(yīng)納稅所得額是()
36.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額3000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅51.3萬(wàn)元、消費(fèi)稅79.7萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
36.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額3000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅51.3萬(wàn)元、消費(fèi)稅79.7萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
1.某公司2019年度取得營(yíng)業(yè)收入總額為4000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳費(fèi)支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅稅額50萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅額80萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加共計(jì)13萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過(guò)的減去?
一般納稅人本月無(wú)收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎