同學(xué)你好 這個(gè)不能隨便減

老師我們是民非,剛開始成立沒有承接業(yè)務(wù),只有人員支出,導(dǎo)致報(bào)表虧損,現(xiàn)在承接業(yè)務(wù)投標(biāo)的時(shí)候甲方覺得報(bào)表不符合,虧歲太大不給項(xiàng)目,這樣我能把資產(chǎn)負(fù)債表填減嗎?要怎么做?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
請問數(shù)電發(fā)票,發(fā)票額度,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整的嗎
你好!我想問一下,我們是二手車經(jīng)銷商,還適不適用一個(gè)季度不超過30萬免增值稅呢,如果交稅是0.5%嗎
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付,在資產(chǎn)負(fù)債表哪里改
正常發(fā)放工資,生育津貼也全部給員工,收到生育津貼跟支付生育津貼的會(huì)計(jì)分錄
老師好!上月暫估了一筆主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本。本月全部做負(fù)數(shù)沖銷,正確嗎?
老師,您好。請教一下,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)的財(cái)務(wù)人員,那么財(cái)務(wù)人員收到這筆獎(jiǎng)勵(lì)需要繳納個(gè)稅嗎?謝謝老師。
老師,25年的銷項(xiàng)發(fā)票比進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,導(dǎo)致利潤會(huì)很高,問公司24年匯算清繳是虧損的有1000多萬是可彌補(bǔ)后面利潤收入,請問這個(gè)1000多萬是在25年匯算清繳才才抵嗎?必須25年抵完還是可以結(jié)存后面幾年抵扣完,謝謝。
有出口貨物要交哪些稅?報(bào)價(jià)含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
你好老師,審計(jì)確認(rèn)了其他綜合收益,確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),影響最終所得稅費(fèi)用嗎
老師,工商那邊變更了公司名稱,稅務(wù)這邊我沒有做什么,打開網(wǎng)址自然顯示出了最新的名字,還需要進(jìn)行稅務(wù)變更嗎


老師企業(yè)法人非得讓改,沖減之前欠她的掛賬,這樣被查會(huì)怎么樣啊
同學(xué)你好 有這個(gè)往來你沖減吧 但是具體看稅局查不查了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝