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前期掛賬,其他應(yīng)收款借方余額0.02元,現(xiàn)在要沖平,分錄怎么做呢?

2022-01-05 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-05 10:21

同學(xué),你好 之前其他應(yīng)收款的分錄如何?

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快賬用戶8901 追問 2022-01-05 10:24

最早之前是其他應(yīng)收款借方余額,后來做成借方主營業(yè)務(wù)成本/材料款,貸方其他應(yīng)收款,最后期末其他應(yīng)收款0.02元借方余額。

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齊紅老師 解答 2022-01-05 10:33

同學(xué),你好 紅字沖銷

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同學(xué),你好 之前其他應(yīng)收款的分錄如何?
2022-01-05
你好! 借:營業(yè)外支出0.02 ?貸:應(yīng)收賬款0.02
2021-01-11
你好,是什么原因?qū)е碌钠渌麘?yīng)付款—社保期末貸方余額有0.51元呢?
2021-03-28
你好,同學(xué),為什么有的掛在其他應(yīng)付款有的掛在應(yīng)收賬款,他們的貨款款項性質(zhì)不一樣嗎?
2021-03-25
你好 這樣來對沖:借其他應(yīng)付款 22貸其他應(yīng)收款22
2020-09-30
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