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借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 分錄可以這么做嗎?營業(yè)外收入配增值稅。
老師,收到留抵退稅款會計分錄是 借銀行存款2000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2000 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出200 貸營業(yè)外收入2000 這分錄對嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項 貸,應(yīng)交增值稅-進項 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師小規(guī)模企業(yè) 進貨 借 主營成本 貸 銀行 銷售出去商品 借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸 營業(yè)外收入 這樣的分錄嗎
老師小規(guī)模 進貨分錄 借 庫存商品 貸 銀行 借 主營成本 貸 庫存商品 銷售分錄 借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸 營業(yè)外收入這樣嗎
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價為210萬,請問要交多少自營稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個1000元的軟件系統(tǒng)維護費,由于是找個人做的維護,對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實質(zhì)對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財務(wù)報表申報,季報,其中本月數(shù)是當季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請問老師,這個題的E選項:對罰款不符不用先交罰款再復(fù)議,對罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過30萬了,都是無票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計算和稅行為 (3%征收率) 計稅銷售額計算應(yīng)該怎么填。假如無票銷售收入是100萬元
老師,請問預(yù)收賬款,開票時間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個項目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費發(fā)票
你問題看完了?
您好,您的分錄沒問題,但是進項稅在貸方不正確
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
這樣沒問題?
您好,是的,要根據(jù)您的業(yè)務(wù)實質(zhì)