銷項(xiàng)稅額162/(1+13%)*13%=18.64 進(jìn)項(xiàng)稅額100/(1+13%)*13%=11.5 應(yīng)繳納增值稅=18.64-11.5=7.14
老師,問個(gè)事情,一直不解!我進(jìn)貨不含稅20元進(jìn)來的,賣給個(gè)人不開開票50元,我可以剩30元! 我如果進(jìn)貨含稅價(jià)13個(gè)點(diǎn),進(jìn)貨含稅價(jià)22.6元,我銷售貨物時(shí),對方索要發(fā)票,我們收取8個(gè)稅點(diǎn),收取了54元,最終銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)抵掉,我交了3.61(6.21-2.6)的稅金!這樣,我剩下的錢就不夠30元了!這種情況我該怎么辦?
老師你好,我們從廠家進(jìn)貨,比如面粉10袋,每袋不含稅100元,但司機(jī)扣留一袋。對司機(jī)處罰113,那我會計(jì)分錄怎么寫。借 原材料 900 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅130 其他應(yīng)收款113 貸 應(yīng)付賬款 1130 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 13
提問:老師,已知進(jìn)項(xiàng)稅額10957.97元,已知稅負(fù)1.6%,怎么計(jì)算出當(dāng)月的銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅收入,累計(jì)的不含稅收入3707161元,銷項(xiàng)發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項(xiàng)稅額1942.87元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負(fù)定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請老師幫幫忙,謝謝
老師,請問 我從廠家進(jìn)貨100元含13%稅 賣出去162元,含稅,我自己還要交多少錢稅金啊, 怎么算
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買進(jìn)不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個(gè)要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進(jìn)含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進(jìn)項(xiàng)有多也要按千分之三交,這個(gè)正常不。
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)