銷項稅額162/(1+13%)*13%=18.64 進(jìn)項稅額100/(1+13%)*13%=11.5 應(yīng)繳納增值稅=18.64-11.5=7.14

老師,問個事情,一直不解!我進(jìn)貨不含稅20元進(jìn)來的,賣給個人不開開票50元,我可以剩30元! 我如果進(jìn)貨含稅價13個點(diǎn),進(jìn)貨含稅價22.6元,我銷售貨物時,對方索要發(fā)票,我們收取8個稅點(diǎn),收取了54元,最終銷項與進(jìn)項抵掉,我交了3.61(6.21-2.6)的稅金!這樣,我剩下的錢就不夠30元了!這種情況我該怎么辦?
老師你好,我們從廠家進(jìn)貨,比如面粉10袋,每袋不含稅100元,但司機(jī)扣留一袋。對司機(jī)處罰113,那我會計分錄怎么寫。借 原材料 900 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅130 其他應(yīng)收款113 貸 應(yīng)付賬款 1130 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 13
提問:老師,已知進(jìn)項稅額10957.97元,已知稅負(fù)1.6%,怎么計算出當(dāng)月的銷項發(fā)票的不含稅收入,累計的不含稅收入3707161元,銷項發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項稅額1942.87元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負(fù)定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請老師幫幫忙,謝謝
老師,請問 我從廠家進(jìn)貨100元含13%稅 賣出去162元,含稅,我自己還要交多少錢稅金啊, 怎么算
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買進(jìn)不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進(jìn)含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進(jìn)項有多也要按千分之三交,這個正常不。
老師您好!餐飲個體工商戶,怎么報稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們該怎么處理,才能合法合規(guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會計分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報表還能修改嗎?