同學(xué)你好,稍等下哈,老師待會為您答疑

老師,已計(jì)提一年的固定資產(chǎn)折舊是按照未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益來算嗎
老師,未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易(固定資產(chǎn))折舊不影響當(dāng)年的凈利潤?
老師,固定資產(chǎn)咋實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易啊
老師請教一下,內(nèi)部交易固定資產(chǎn)和存貨評估增值要從實(shí)現(xiàn)的凈利潤中調(diào)減嗎?
固定資產(chǎn)長投內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)外部交易時,為什么不減少實(shí)際會實(shí)現(xiàn)的利潤,而是減少折舊額,當(dāng)實(shí)現(xiàn)時卻增加利潤?
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點(diǎn),只能開6個點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計(jì)做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎


好的這么晚打擾了
同學(xué)你好,老師來啦
固定資產(chǎn)內(nèi)部交易需要抵銷處理
老師舉個例子給您看看
固定資產(chǎn)→固定資產(chǎn)
借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn)—原價
內(nèi)部交易那不太懂啊老師,用做固定資產(chǎn)的不能理解,能通俗易懂的給講講不老師
【例】01年,A銷售給B,收入1680,成本1200,折舊4年
01年: 借:營業(yè)收入1680 貸:營業(yè)成本1200 固定資產(chǎn)—原價480
借:固定資產(chǎn)—累計(jì)折舊120 貸:管理費(fèi)用120
02年: 借:未分配利潤—年初480 貸:固定資產(chǎn)—原價480
借:固定資產(chǎn)—累計(jì)折舊120 貸:未分配利潤—年初120
借:固定資產(chǎn)—累計(jì)折舊120 貸:管理費(fèi)用120
①若提前清理 (將固定資產(chǎn)換為資產(chǎn)處置收益)
03年: 借:未分配利潤—年初480 貸:資產(chǎn)處置收益480
借:資產(chǎn)處置收益240 貸:未分配利潤—年初240
借:資產(chǎn)處置收益120 貸:管理費(fèi)用120
②期滿清理 04年: 借:未分配利潤—年初480 貸:資產(chǎn)處置收益480
借:資產(chǎn)處置收益360 貸:未分配利潤—年初360
借:資產(chǎn)處置收益120 貸:管理費(fèi)用120
③超期清理 04年: 借:未分配利潤—年初480 貸:固定資產(chǎn)—原價480
借:固定資產(chǎn)—累計(jì)折舊360 貸:未分配利潤—年初360
借:固定資產(chǎn)—累計(jì)折舊120 貸:管理費(fèi)用120
05年: 借:未分配利潤—年初480 貸:固定資產(chǎn)—原價480
借:固定資產(chǎn)—累計(jì)折舊480 貸:未分配利潤—年初480
您看下這道題哈,這是最典型的固定資產(chǎn)內(nèi)部交易