這個(gè)是根據(jù)核定的自動(dòng)申報(bào)的。如果金額不對(duì)建議聯(lián)系稅管員查明原因。
個(gè)體工商戶雙定戶系統(tǒng)直接申報(bào)了增值稅,需要修改怎么辦?
老師,個(gè)體工商戶,核定征收。需要每個(gè)月增值稅申報(bào)嗎?需要在自然人系統(tǒng)報(bào)什么。就是每個(gè)月,每個(gè)季度,需要做什么
老師個(gè)體戶工商戶原來是雙定,現(xiàn)在出現(xiàn)了財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅表要自行申報(bào)了,這個(gè)是不是查帳征收了,要記帳申報(bào),可以不記帳直接填財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?
老師您好,個(gè)體戶定額9萬,我們開了29萬,系統(tǒng)把我們定為風(fēng)險(xiǎn)納稅人了,我們需要更改增值稅金額,還有需要申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
你好 我想咨詢下個(gè)體工商戶的增值稅 現(xiàn)在的報(bào)稅模式是系統(tǒng)直接幫我們申報(bào)了 如果本季度的開票金額超過了系統(tǒng)限定的金額 是不是就要交稅了?
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
我開的有增值稅專用發(fā)票,自動(dòng)申報(bào)上沒有,怎么辦?
你有超過起征點(diǎn)嗎?自動(dòng)申報(bào)有沒有應(yīng)交稅金?
沒有達(dá)到起征點(diǎn),但是開的有專票
沒有應(yīng)交稅金
開了專票就要申報(bào)稅金,要另外申報(bào),在電子稅務(wù)局申報(bào),填寫代開專票一欄