你好,之后收到發(fā)票都是要把原分錄沖掉的,所以沒有什么關(guān)系。

我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務(wù)處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務(wù)處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
老師,有部分21年的費用發(fā)票還未送到財務(wù)上,現(xiàn)在要先掛賬,等后面發(fā)票到了再沖,但是現(xiàn)在只能暫估,不能確定準(zhǔn)備的金額 如果掛多了 將來怎么處理
老師,有部分21年的費用發(fā)票還未送到財務(wù)上,現(xiàn)在要先掛賬,等后面發(fā)票到了再沖,但是現(xiàn)在只能暫估,不能確定準(zhǔn)備的金額 如果掛多了 將來怎么處理
目前的情況是前面的會計有申報未開票收入,現(xiàn)在交接給我,我看了一下賬,發(fā)現(xiàn)后面有部分客戶有做重新開票沖減未開票收入,但是原會計沒有做這種未開票收入的臺賬?,F(xiàn)在又有一個19年的客戶找過來要票,我看了一下應(yīng)該是賬面沒有掛賬,估計是被做未開票處理了。但是我不知道她稅務(wù)局上到底剩余有多少未開票金額沒有被沖減,麻煩老師指導(dǎo)下這個該要怎么查詢
老師 我們公司9.17從別的地方借款2萬 截止到9.30日我一共花了1萬 我統(tǒng)計截止到9.30日剩下的資產(chǎn)是需要按照兩萬還是一萬核算
外貿(mào)型企業(yè)出口貨物無法辦理和進(jìn)項一一對應(yīng)退稅,然后幾年也沒有這塊收入做處理,現(xiàn)在我們要怎么自查處理
老師,內(nèi)丈,社保費還要計提嗎
老師,應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)計提減值和壞賬,都是按什么比例呢,1年以內(nèi)的,1-2年的……
請問這張表里的出讓方納稅人姓名是寫公司名稱還是法定代表人的姓
老師您好,家里人辦公司,把我登記為社保專管員,影響我領(lǐng)取失業(yè)金嗎
老師出差加的油走差旅費嗎
老師,請問金店的稅收政策有哪些?
化肥在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是免稅的嗎
美容診所(有限公司)的醫(yī)療美容免征增值稅嗎?生活美容既有服務(wù)也有產(chǎn)品是按現(xiàn)代服務(wù)交增值稅嗎?
沖銷是原分錄負(fù)數(shù)沖 那取得發(fā)票后分錄怎么做,建筑行業(yè)
按照你的發(fā)票正常做賬呀,看你取得什么發(fā)票。
可是就做到跨年的月份了 還能和做當(dāng)年的分錄一樣嗎?
如果一樣的話不是就計入新的一年了?
老師啊老師啊
同學(xué),你具體是什么發(fā)票呢?如果涉及損益,用以前年度損益調(diào)整科目代替,如果不涉及,那就是一樣的呀。
不涉及損益 那和正常的分錄一樣 那這個是不是就會默認(rèn)到今年的成本費用的統(tǒng)計中去呢
你如果想要區(qū)分的話,你自己摘要可以寫清楚呀。
報表生成的時候摘要不起作用的呀
這個只是你自己想要去區(qū)分,那你自己知道就行呀。政府部門又沒有規(guī)定說你這個不能出現(xiàn)在今年的報表。