你好!申報(bào)表里面有個(gè) 應(yīng)征增值稅不含稅 銷(xiāo)售額(5%征收率) 填上就好了
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是填報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),7-9月開(kāi)的免稅發(fā)票50.5萬(wàn),我改如何在增值稅申報(bào)表中填列呢?
請(qǐng)教一下你,公司出租房租,租戶(hù)不按時(shí)交租,我每個(gè)月計(jì)提了租金收入,增值稅申報(bào)了無(wú)票收入?,F(xiàn)在收了租金才開(kāi)發(fā)票給租戶(hù)?,F(xiàn)在增值稅申報(bào)無(wú)票收入可以填負(fù)數(shù)嗎?
請(qǐng)教老師:公司是一般納稅人,12月開(kāi)房租發(fā)票按5%開(kāi)給租戶(hù),請(qǐng)教申報(bào)表上如何填寫(xiě)申報(bào)表?
您好,請(qǐng)教一下,我是小規(guī)模納稅人從事房屋租賃,本季度我有開(kāi)普票收入(房租5%普票),還有無(wú)票收入(房租5%無(wú)票收入+中介費(fèi)免稅收入),我申報(bào)增值稅怎么填寫(xiě)申報(bào)表呀?求教,說(shuō)仔細(xì)點(diǎn)謝謝
老師,你好,仲裁案件公司需要付員工一個(gè)月工資。7月份之前律師微信代付了,我可以現(xiàn)金方式給律師嗎?8000元。那個(gè)員工個(gè)稅我也申報(bào)個(gè)稅了。現(xiàn)金方式可以公戶(hù)出嗎
老師,麻煩問(wèn)下,企業(yè)有送客戶(hù)禮品(現(xiàn)金 等) ,無(wú)票支出?,F(xiàn)在有個(gè)個(gè)體戶(hù)可以給我們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)箱包類(lèi)的,怎么做賬?
有個(gè)項(xiàng)目金額為73201500.97,老板收取對(duì)方5.5%的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額抵7%,老板讓我收取5.5%稅費(fèi)羅列出來(lái),怎么樣比較合理?
示例如下,資產(chǎn),會(huì)計(jì)口徑1000,稅法口徑500。負(fù)債,會(huì)計(jì)口徑,1000,稅法500。請(qǐng)說(shuō)明,各自調(diào)增調(diào)減多少。
老師,這個(gè)環(huán)境保護(hù)稅是怎么計(jì)算的
建筑勞務(wù)公司,收到個(gè)人代開(kāi)的50萬(wàn)勞務(wù)票后,還必須為其申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,去年做賬掛了應(yīng)收,未付款,今年發(fā)生退貨,已付款,請(qǐng)問(wèn)要怎么寫(xiě)分錄,可以把退貨部分重新做一筆再?zèng)_掉嗎
請(qǐng)解釋什么是會(huì)計(jì)調(diào)增,調(diào)減。如果會(huì)計(jì)口徑100,稅法口徑是200是調(diào)減還是調(diào)增。
我們有份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是因?yàn)樯嫌纹髽I(yè)走逃失聯(lián),稅務(wù)要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那我這筆要怎么調(diào)整
樸老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)投標(biāo)提供的會(huì)計(jì)報(bào)表包括哪幾種?。恐x謝
主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額好象不包括這個(gè)房租的稅額,我出口退稅申報(bào)表里期末留底就按主表的期末留底數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎?
你好,需要附表填寫(xiě),然后取值的主表