你好,應(yīng)該在一月份申報(bào)的。
老師早上好,個人薪金申報(bào)是申報(bào)當(dāng)月發(fā)放的工資還是上月的工資呢?比如1月份申報(bào)的是1月發(fā)放的12月份工資還是12月發(fā)放的11月份的工資?
老師你好,個人所得稅應(yīng)該在工資發(fā)放的次月進(jìn)行申報(bào),比如單位10月12號發(fā)工資,那么單位要在11月15號之前向稅局申報(bào),如果11月沒有發(fā)工資,怎么申報(bào)個稅?如果12月發(fā)了10月11月的工資,12月又怎么申報(bào)個稅?
老師,個人所得稅怎么申報(bào),比如11月的薪資計(jì)提,12月發(fā)放,那幾月申報(bào)
老師請教您一下:個人所得稅 比如:我七月工資計(jì)提再八月發(fā)放,個人所得稅是按實(shí)際發(fā)放月申報(bào),還是所屬期, 如果我按實(shí)際發(fā)放申報(bào),八月的實(shí)際發(fā)放的工資,9月申報(bào),那我按屬期申報(bào)的個人所得稅怎么能調(diào)整為按實(shí)際發(fā)放月申報(bào)
請問老師個稅申報(bào),如該公司前期無工資,在11月有工資(11月計(jì)提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報(bào),24年1月再按11月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?還是說12月可以申報(bào)11月工資的個稅?
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
發(fā)工資的次月申報(bào)個稅。