您好,都在應(yīng)交稅費未交增值稅

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 銷項稅額,要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,然后再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣么?我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司,進項稅額銷項稅額都不結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)財務(wù)主管,都是直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。年底也不結(jié)轉(zhuǎn)??梢缘拿??
老師好,請問我們這個單位是新建單位,現(xiàn)在還沒生產(chǎn),所有的進項稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方,現(xiàn)在還都是留底稅額,那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎?
老師,您好,我們每個月都要多的進項,那是不是也要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在借方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,那為什么我看到百度他們都要過一下應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出?
老師,之前每個月增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),只是做了借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,現(xiàn)在年底了,怎么把應(yīng)交稅費銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn)走,到哪個科目?
老師您好,請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
老師,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)控這邊說我們運輸占比高,看了發(fā)票是開得有點多,但是實際入賬的又沒得那么多,可不可以說開了票沒用
如何在電子稅務(wù)局中添加辦稅員
在哪里可以查到公司章程
老師 企業(yè)發(fā)生壞賬損失逾期3年這個3年是企業(yè)之間往來最后一筆業(yè)務(wù)往后推算3年嗎
老師,請問月底的出售產(chǎn)品算出的存貨跌價準(zhǔn)備金額是期末的存貨跌價準(zhǔn)備余額,還是說是這一時間計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額(假如是5萬元),假如月初有存貨跌價準(zhǔn)備余額10萬元
自己公司有資質(zhì)建房子,那么這工程票怎么開?
單位按年繳納的垃圾處理費,繳費人數(shù)怎么確定?
老師,經(jīng)濟增加值和工業(yè)增加值怎么計算呢?
老師,今年做賬是發(fā)現(xiàn)2023年有筆憑證錯誤,計提教育附加費60和地方教育附加40,繳納是記成了,教育附加40,地方教育附加60。這筆錯誤現(xiàn)在怎么更正?
倉庫購買窗簾計入什么科目
年末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
您好,因為都是進項稅,每期期末只需要借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
那就是像我單位這樣的情況到年末不需要將未交增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目?
您好,只需要將轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進項稅不結(jié)轉(zhuǎn)
進項稅額我現(xiàn)在己經(jīng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅科目了,我們總部說未交增值稅都要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)了未交增值稅中去
也就是說做記賬憑證時進項稅額都是在貸方,那到年底我將貸方都轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費未交增值稅的借方了
您好,您總部的人的能力需要提高
您好,進項稅不結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持