您好,把錯(cuò)的紅沖掉,再做筆正確的就可以

以前年度和本年度附加稅申報(bào)錯(cuò)誤,在稅務(wù)局更正申報(bào)后出現(xiàn)多繳稅額,用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊 以前計(jì)提的時(shí)候:借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 實(shí)際繳納時(shí):應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 現(xiàn)在更正申報(bào)了18年19年20年的報(bào)表出現(xiàn)多交稅款三萬(wàn)多用于抵扣以后每月附加稅,三萬(wàn)多的多繳稅款怎么入賬 還有以后期間抵扣稅款時(shí)怎么入賬 麻煩能解答詳細(xì)分錄嗎?
20年第四季度計(jì)提附加稅32.31,做賬時(shí)候計(jì)提錯(cuò)誤,實(shí)際應(yīng)該計(jì)提的是地方教育費(fèi)附加32.31才對(duì)。分錄在這個(gè)月的賬上改。分錄怎么做。繳納的也是地方教育費(fèi)附加32.31
老師好 去年減免地方教育費(fèi)附加 但是上年當(dāng)月計(jì)提了 導(dǎo)致今年應(yīng)交地方教育費(fèi)附加有余額 現(xiàn)在應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師,小規(guī)模公司12月計(jì)提地方教育費(fèi)附加50.9,繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)是50.89,這個(gè)怎么解決?之前老是告訴我是補(bǔ)提借:稅金及附加-地方教育費(fèi)附加0.01,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加,但是這樣寫了之后金額反而變成了50.91
老師好,就是2023年12月份的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,忘記計(jì)提了,到2024年1月繳納,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)


借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育和地方教育
先把這筆做負(fù)數(shù),再做正數(shù)