你好,你們單位開紅字信息表,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對方給你開紅字發(fā)票重新開。
老師,問一下我上個(gè)月開的專票給對方,對方已認(rèn)證抵扣,但是名稱錯(cuò)了,我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,我也已交稅款了,我賬務(wù)怎么做
已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對方開錯(cuò)了公司名稱的一個(gè)字
現(xiàn)在清往來時(shí),發(fā)現(xiàn)前年開票時(shí)把一公司名稱開錯(cuò)了,名稱多了一個(gè)市字,因?yàn)槎愄柶渌麤]錯(cuò),客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶開回紅字信息表給我們,但是開過來紅字信息表上名稱是沒有市字,就是客戶公司正確的名字,這樣可以的嗎
老師您好,請問一下,對方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開,但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我應(yīng)該怎么操作
老師您好,請問一下,對方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開,但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時(shí),收入是填在3%還是1%
老師,請問我們公司的員工個(gè)人購買的電腦,發(fā)票是開的員工個(gè)人,但電腦主要是用于公司辦公,請問可以拿這個(gè)發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請問老師,這個(gè)成本票應(yīng)該怎么來
老師,分公司屬于非獨(dú)立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報(bào)
申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào)時(shí),投資者減除費(fèi)用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)不可重復(fù)扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關(guān)聯(lián))資金,賬務(wù)如何處理,
收一張發(fā)票項(xiàng)目名稱是拌飯醬,調(diào)味油,牛肉粒,圍擋,筷子,餐盒,沙拉醬等,能入賬嗎,入什么費(fèi)用?
老師,咨詢下,銷方企業(yè)已注銷了,我以前年還支付的預(yù)付款也沒有開票給我,現(xiàn)在掛了賬該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
0.05怎么算出來的老師
那我抵扣部分增值稅怎么辦,用轉(zhuǎn)出嗎
需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的呀。
你們單位開紅字信息表,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
如果他再重新開出來正確的,是不是可以在以后期間用
電子稅務(wù)局的申報(bào)表是不是也得修改
是的 不需要修改 之前的不修改 不要?jiǎng)?不用做其他的
是這樣理解嗎,老師 之前申報(bào)過的報(bào)表不用改 如果說他開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了一張正常的,在以后申報(bào)期間把這兩張都勾選了,對嗎
關(guān)于這個(gè)完整的分錄該怎么做
你好,怎么會(huì)勾選兩張發(fā)票,這個(gè)紅色發(fā)票不需要勾選,你只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是完整的。