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老師,問一下我上個(gè)月開的專票給對(duì)方,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,但是名稱錯(cuò)了,我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,我也已交稅款了,我賬務(wù)怎么做

2021-08-17 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 10:35

你好 紅沖當(dāng)期收入的分錄??

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快賬用戶4244 追問 2021-08-17 10:36

那交的稅款怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-08-17 10:42

你好 按當(dāng)期正負(fù)相加時(shí)銷售額申報(bào) 納稅??

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快賬用戶4244 追問 2021-08-17 10:48

我開了紅字以后就給正數(shù)的發(fā)票,需要做什么嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-17 11:07

做一個(gè)收入的負(fù)數(shù)分?jǐn)?shù)。再做一個(gè)收入的正數(shù)分錄。 一共寫兩筆分錄。

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你好 紅沖當(dāng)期收入的分錄??
2021-08-17
如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-04-07
同學(xué)你好 如果對(duì)方已作廢,這邊抵扣不了的,你再看一下
2022-10-14
你好 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2020-12-15
您好,同學(xué),就和原來的分錄一樣,數(shù)字變成負(fù)號(hào)
2023-04-07
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