你好,附加稅等于繳納的增值稅乘以6%,如果季度30萬以內(nèi),可以免地方教育和教育附加。 印花稅需要根據(jù)具體的業(yè)務(wù),你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
小規(guī)模去稅務(wù)局代開專票才會當時把增值稅和附加稅繳了,印花稅不會當時繳,下月繳,然后小規(guī)模自開專票和一般納稅人自開專票,增值稅附加稅印花稅都是下月繳
老師小規(guī)模納稅人繳納附加稅及印花稅會計分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人繳納增值幾附加稅 印花稅分錄
小規(guī)模增值稅繳納附加稅和印花稅怎么計算
老師 小規(guī)模納稅人,增值稅 ,附加稅計提和繳納怎么做賬
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
專票普票都有,合計超過45萬了
不含稅銷售額*稅率等于增值稅