您好,對(duì)于以前的部分,填寫對(duì)應(yīng)位置,金額負(fù)數(shù)
老師,我們公司12月中旬轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前,12月初,找稅局代開的專票,那么這個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)稅時(shí)需要填寫到附表一嗎?
12月剛剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,稅率6。但是12月有一張之前發(fā)票作廢沖紅。那申報(bào)12月增值稅時(shí)怎么填寫報(bào)表
小規(guī)模11月份開的1%的發(fā)票,12月份轉(zhuǎn)一般納稅人之后,因發(fā)票有誤,把11月份開的發(fā)票紅沖后,現(xiàn)在申報(bào)12月份,申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?申報(bào)表稅率沒有1%稅率
公司剛成立,10月份進(jìn)行稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但沒有銷項(xiàng)。1月份納稅申報(bào)按小規(guī)模申報(bào)還是一般納稅人申報(bào)?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報(bào)嗎?
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請(qǐng)問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
請(qǐng)問老師,這個(gè)收款單的折扣額怎么做會(huì)計(jì)分錄嗎? 銷售出庫單的優(yōu)惠額和這個(gè)收款的折扣額是一個(gè)意思嗎?做賬會(huì)計(jì)分錄一樣嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進(jìn)入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請(qǐng)問一下,減免增值稅附加費(fèi)(城建,教育,地方教育),的相關(guān)分錄怎么做
老師公司辦公場(chǎng)所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費(fèi)有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個(gè)體戶如果開通個(gè)稅了,是不是不要報(bào)法人的
老師,請(qǐng)問一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是福利費(fèi)啊。
老師:早上好!我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類啥設(shè)置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個(gè)月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費(fèi),,但是對(duì)方公司給我們墊付了成本,本應(yīng)我們要收取對(duì)方的醫(yī)療服務(wù)費(fèi),但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當(dāng)于收取對(duì)方醫(yī)療服務(wù)費(fèi)100元,但但對(duì)方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負(fù)增長(zhǎng),這個(gè)怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導(dǎo)
前面會(huì)計(jì)做了法人其他應(yīng)付款在貸方,可以用來支付貨款嗎