你好;? 能你們就是殘料來銷售。? 你做 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料 。 先把殘料入庫? 了 這1元這樣做賬。 剩下的19萬 做報(bào)廢處理? ?借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料 ; 借營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
我們的原材料原來價(jià)值20萬,后來因?yàn)閭}庫破損,導(dǎo)致原材料被雨水沖刷,剩余價(jià)值只有1萬元,我把這批材料賣給收廢品的了,請問這種情況的賬務(wù)處理怎么做?
H公司20×9年虧損20萬元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績,要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元貸:管理費(fèi)用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對企業(yè)的利潤產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績,要求會(huì)計(jì)人員在賬面上扭虧為盈。于是會(huì)計(jì)人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬元的賬務(wù)處理,這樣做對企業(yè)利潤有何影響①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元貸:管理費(fèi)用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對企業(yè)的利潤產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績,要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬元的賬務(wù)處理如下:①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬元貸:管理費(fèi)用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對企業(yè)的利潤產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
請問一下這幾分錄怎么做(9)9月25日因材料倉庫發(fā)生火災(zāi),部分庫存材料發(fā)生損失,經(jīng)盤點(diǎn)損失情況為:外購電路主板毀損賬面價(jià)值80000元,外購電線毀損賬面價(jià)值20000元。(10)9月26日,收到上月委托代銷商的代銷貨物匯款280000元,但未取得代銷清單。(11)9月28日,一批包裝物逾期1年未歸還,當(dāng)時(shí)收取15000元包裝物押金。該批包裝物所包裝的小家電適用13%的稅率。(12)9月29日,該企業(yè)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品一批,已知該批產(chǎn)品成本價(jià)120000萬元,不含稅售價(jià)200000元,增值稅金26000元;同時(shí)收回同類舊產(chǎn)品作價(jià)18000元,其中,有6000元的產(chǎn)品不能繼續(xù)使用,作報(bào)廢處理,其余舊產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫。余款以銀行存款轉(zhuǎn)賬收訖。(13)9月29日,轉(zhuǎn)讓一臺(tái)使用過的機(jī)器設(shè)備(該企業(yè)按固定資產(chǎn)核算),該設(shè)備2008年8月購入,原價(jià)60萬元,現(xiàn)以5萬元售出。價(jià)款以銀行存款轉(zhuǎn)賬收訖。
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理