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老師,外貿企業(yè)的稅負怎樣計算的?

2021-12-30 18:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 19:00

企業(yè)稅負率的計算公式 一、總體思路 某時期增值稅“稅負率”=當期的“應納稅額”÷當期的“應稅銷售額”。 二、計算方法 (一)內銷2113企業(yè):某時期增值稅“稅負率”=當期各月“應納稅額”累計數(shù)÷當期“應稅銷售額”累計數(shù)。 內銷企業(yè)稅負率的計算公式 內銷企業(yè): 某時期增值稅“稅負率”=當期各月“應納稅額”累計數(shù)÷當期“應稅銷售額”累計數(shù)。 1、月“應納稅額”即為每月《增值稅納稅申報表》應納稅額合計數(shù)。 2、月“應稅銷售額”=每月《增值稅納稅申報表》中按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額%2B按簡易征收辦法征5261稅貨物銷售額。 附:某時期增值稅“稅負率” =當期各月應納稅額合計累計4102數(shù)÷當期“應稅銷售額”累計數(shù); ={當期各月[銷項稅1653額-(進項稅額-進項稅額轉出)-上期留抵稅額]累計數(shù)%2B當期簡易征收辦法應納稅額累計數(shù)-當期應納稅額減征額累計數(shù)}÷當期“應稅銷售額”累計數(shù);

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快賬用戶3967 追問 2021-12-30 19:04

外貿企業(yè)呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 19:06

一樣的哈,按照增值稅申報表上的數(shù)據可以計算的

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企業(yè)稅負率的計算公式 一、總體思路 某時期增值稅“稅負率”=當期的“應納稅額”÷當期的“應稅銷售額”。 二、計算方法 (一)內銷2113企業(yè):某時期增值稅“稅負率”=當期各月“應納稅額”累計數(shù)÷當期“應稅銷售額”累計數(shù)。 內銷企業(yè)稅負率的計算公式 內銷企業(yè): 某時期增值稅“稅負率”=當期各月“應納稅額”累計數(shù)÷當期“應稅銷售額”累計數(shù)。 1、月“應納稅額”即為每月《增值稅納稅申報表》應納稅額合計數(shù)。 2、月“應稅銷售額”=每月《增值稅納稅申報表》中按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額%2B按簡易征收辦法征5261稅貨物銷售額。 附:某時期增值稅“稅負率” =當期各月應納稅額合計累計4102數(shù)÷當期“應稅銷售額”累計數(shù); ={當期各月[銷項稅1653額-(進項稅額-進項稅額轉出)-上期留抵稅額]累計數(shù)%2B當期簡易征收辦法應納稅額累計數(shù)-當期應納稅額減征額累計數(shù)}÷當期“應稅銷售額”累計數(shù);
2021-12-30
學員朋友您好,實際交納增值稅/應稅收入*100%,免稅的不算
2023-02-02
外貿的稅負不算出口的銷售額
2025-08-02
增值稅稅負率=一定期間繳納的增值稅/此期間的營業(yè)收入*100%
2021-03-31
你好,這個一般只看內銷的部分,因為外銷的話是免稅的。
2024-01-04
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