關鍵是你外包的業(yè)務是跟銷售活動有關還是跟后勤的管理活動有關?前者計入成本,后者計入管理費用
請問老師,建筑公司收到的*企業(yè)管理服務*勞務外包服務費 的專票 該計入哪個會計科目呢?
請問老師,我公司開出推廣服務發(fā)票,取得的服務費發(fā)票請問入成本還是去管理費用服務費呢?
老師,您好!請問公司收到“人力資源*外包服務費”的發(fā)票,是入賬管理費用還是主營業(yè)務成本,是否需要入應付職工薪酬?
您好,老師 我們是科技中介公司 主營業(yè)務是提供咨詢服務 我們收到咨詢服務發(fā)票是入主營業(yè)務成本呢 還是入管理費用呢
老師您好,請問收到外包公司的開的服務費發(fā)票,這部分是計入成本還是管理費服務費呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
是銷售人員的工資社保之類的,是要計入主營業(yè)務成本嗎還是其他業(yè)務?
銷售人員的工資社保計入銷售費用
老師,我們是支付的外包公司的外包銷售員工的工資和社保,收到的人力資源服務*服務費專用發(fā)票,是不是計入成本?
是的,直接計入成本就是了哈