你好,酒店員工培訓(xùn)費(fèi)可以計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)的,按照工資8%扣除
老師您好,職工福利費(fèi),匯算清繳可以扣多少?
老師好!請問公司員工培訓(xùn)費(fèi)在匯算清繳申報(bào)時(shí)是要填在職工教育經(jīng)費(fèi)支出的按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)欄,還是填在按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用欄呢?
老師,您好請問酒店員工培訓(xùn)費(fèi)匯算清繳可以全額算嗎,還是按職工福利算
老師 員工培訓(xùn)費(fèi) 匯算清繳可以全額扣除嗎? 如果不能 按什么比例扣除
老師 員工培訓(xùn)費(fèi) 屬于職工教育經(jīng)費(fèi)嗎? 匯算清繳可以全額扣除嗎? 如果不能 按什么比例扣除
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉(zhuǎn)給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
自然人代開勞務(wù)發(fā)票沖紅需要企業(yè)確認(rèn)紅字信息單嗎?
老師 請問上年繳納了殘疾人保障金 24年的所得稅匯算年報(bào)應(yīng)該將這個(gè)數(shù)據(jù)填寫在什么地方?
竹木行業(yè)會計(jì)分錄,電商行業(yè)會計(jì)分錄
老師,外帳公司資產(chǎn)負(fù)債表36行:應(yīng)交稅費(fèi)700.2 增值稅申報(bào)表34行:本期應(yīng)補(bǔ)退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對方開具的這個(gè)金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費(fèi)用
老師,你好,確認(rèn)收入的時(shí)侯,收入需要明細(xì)科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計(jì)提 大概一萬六 這個(gè)有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報(bào)科小要填寫24年繳納稅費(fèi)
請問exw出口,報(bào)關(guān)金額1萬,exw價(jià)就是1萬,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi)500是另外客戶自己的費(fèi)用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
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