學(xué)員,你好,這種情況是可以的。
請(qǐng)問(wèn),在新收入準(zhǔn)則中,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收項(xiàng)目還是根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的借方余額填列嗎?合同資產(chǎn)科目在新收入準(zhǔn)則中,不是代替了應(yīng)收賬款嗎,合同負(fù)債代替了預(yù)付賬款科目,合同資產(chǎn)和合同負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表里是分別單獨(dú)填列的?
我想問(wèn)一下,我們?cè)谔顚?xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,應(yīng)填寫(xiě)應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,所以在做會(huì)計(jì)憑證的分錄也最好填寫(xiě)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,不用預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,對(duì)么
因?yàn)榘褢?yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款分開(kāi)填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表,和合并了沒(méi)有用預(yù)收預(yù)付賬款科目,然后造成財(cái)審和稅審的資產(chǎn)合計(jì)不一致,有問(wèn)題嗎
老師 我去年12月的報(bào)表里因?yàn)閳?bào)表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報(bào)表去年期初末和今年期初不一致,請(qǐng)問(wèn)這樣有影響嗎
老師,賬套里沒(méi)有使用預(yù)收和預(yù)付科目,應(yīng)收賬款明細(xì)賬有貸方數(shù),我填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),將這明顯科目的貸方合計(jì)數(shù)填到預(yù)收里,借方合計(jì)數(shù)填到應(yīng)收賬款里,對(duì)嗎,應(yīng)付賬款的借方填預(yù)付里,應(yīng)付貸方填到應(yīng)付賬款里,對(duì)嗎
物業(yè)會(huì)計(jì),公司安裝門(mén)禁道閘門(mén)15000元,請(qǐng)問(wèn)寫(xiě)個(gè)費(fèi)用應(yīng)該入什么,固定資產(chǎn)還是什么固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認(rèn)為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請(qǐng)賠償嗎,應(yīng)該怎么做
老師好,我這邊記賬因?yàn)榘虢亻_(kāi)始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個(gè)該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評(píng)價(jià) 專(zhuān)勝客 專(zhuān)長(zhǎng)領(lǐng)域 這里并沒(méi)有與專(zhuān)家達(dá)成一致意見(jiàn)為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫(kù)勾選嗎
董老師,您在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開(kāi)始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說(shuō)是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門(mén)相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
需要重新提交稅審報(bào)告之類(lèi)的嗎
不需要的,這種情況是可以的。
好的,謝謝老師
客氣,祝您生活愉快!
如果老師的回答對(duì)您有幫助,請(qǐng)給五星好評(píng),您的評(píng)價(jià)對(duì)我很重要。祝您生活愉快!