月末需要計(jì)提的項(xiàng)目有:折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工資
哪些科目發(fā)放時(shí)都要計(jì)提一下?為什么?
次月15日從銀行提取現(xiàn)金13萬元發(fā)放工資。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄中,提取現(xiàn)金時(shí):借方會(huì)計(jì)科目為____,貸方會(huì)計(jì)科目為____。只寫到一級(jí)會(huì)計(jì)科目。發(fā)放工資時(shí):借方會(huì)計(jì)科目為____,貸方會(huì)計(jì)科目為____。
月底哪些科目要做計(jì)提和攤銷的 月底都需要什么結(jié)轉(zhuǎn)
老師好!為什么發(fā)放福利的分錄要計(jì)提再發(fā)放,還有哪些業(yè)務(wù)也要先計(jì)提再發(fā)放的,直接發(fā)放不行嗎?不明白?
會(huì)計(jì)做賬中,有哪些科目是需要計(jì)提的?為什么?
一般納稅人,本期無銷售,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅額分錄走什么科目
老師請(qǐng)問,在建工程辦理了結(jié)算,轉(zhuǎn)固并開始計(jì)提折舊,但后來發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問題,與建設(shè)單位協(xié)商后對(duì)方退回了有問題工程的工程款,請(qǐng)問該如果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢,固定資產(chǎn)需要沖回嗎,沖回的賬務(wù)如何處理呢
老師,這題答案不應(yīng)該是100*12*3%嗎?
新公司報(bào)個(gè)稅,是不法人下載個(gè)人App登陸了,我這面怎么改密碼
8月個(gè)稅扣繳端增員,減除費(fèi)用,不累計(jì)1-8月嗎
老師,昨天收了定金,未開票,本月用預(yù)付款這個(gè)科目,下月再做成收入,可以么?
我們是學(xué)校主體,食堂是承包給其他公司,目前新的規(guī)定,伙食費(fèi)需要收到學(xué)校的專用賬戶,每個(gè)月結(jié)算給食堂承包商,我學(xué)生繳費(fèi)伙食費(fèi),開具發(fā)票是承包方開具嗎?
一個(gè)勞務(wù)派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)100萬元(含稅價(jià)),支付勞務(wù)派遣員工90萬元的工資福利費(fèi)社保和住房公積金。 應(yīng)繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬元。 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 老師這是什么計(jì)稅方法。差額計(jì)稅?
老師,代賬公司交接過來的賬很多財(cái)務(wù)報(bào)表沒報(bào)送,賬務(wù)十年也是亂的,那我現(xiàn)在怎么弄呀,補(bǔ)申報(bào)是按代賬的亂的先補(bǔ)申報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,異地預(yù)交的稅款怎么做賬?
老師我問的是哪些發(fā)放時(shí)就要計(jì)提一下,比如福利費(fèi),還有其他的嗎?為什么這個(gè)發(fā)放要計(jì)提
與工資有關(guān)的都需要計(jì)提的,這個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的,