您好!企業(yè)所得稅廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)為年銷售收入的15%,不足抵扣部分可以向后結(jié)轉(zhuǎn)扣除,故可扣除費(fèi)用為7500元!會(huì)計(jì)上已扣除30000,要調(diào)整應(yīng)納稅所得額22500。
請(qǐng)問老師,去年的彌補(bǔ)以前年度虧損30000元,我們季度可以扣彌補(bǔ)多少企業(yè)所得稅
老師好,我們今年收入150000,廣告支出30000,請(qǐng)問可以抵扣多少企業(yè)所得稅?怎么算?
請(qǐng)問我公司年收入150000.開業(yè)時(shí)候裝監(jiān)控,取得一張2200的監(jiān)控發(fā)票,取得30000的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問怎么做賬做分錄,怎么核算企業(yè)所得稅抵扣?
周老師 我們是房開企業(yè) 我要匯算年度企業(yè)所得稅,請(qǐng)問我們房開始預(yù)售階段沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入 那么廣告費(fèi)用是全額抵扣嗎?招待費(fèi)按照60抵扣嗎?
計(jì)算該公司年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少?該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費(fèi)用,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若不是,請(qǐng)計(jì)算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的金額是多少?該公司發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若是,請(qǐng)說出具體理由。
老師,手機(jī)電子稅務(wù)局開票怎么不顯示開票人
公司買了10臺(tái),每臺(tái)價(jià)值1萬的設(shè)備出租給其他公司,只收取一點(diǎn)點(diǎn)費(fèi)用,主要為了銷售耗材用,那么機(jī)器的話,怎么入賬,平時(shí)的話,機(jī)器主要是賣的
老師,老板有AB兩個(gè)公司,A公司注冊(cè)資本1000萬,老板認(rèn)繳500萬,已出資220萬,問銀行借款200萬,老板借走100萬,B公司注冊(cè)資本1000萬,都還沒有實(shí)繳,現(xiàn)在想B公司貸款,請(qǐng)問放款了,老板還能從B公司借款嗎?這借款有沒有根據(jù)出資限制?
老師,一個(gè)餐飲店開了個(gè)通信服務(wù)發(fā)票?餐飲能開通信服務(wù)嗎?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
你好,老師,為什么我的利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)跟科目余額表里面的損益類的那一段對(duì)不上呢?利潤(rùn)表不是就在損益類科目那里面的數(shù)據(jù)嗎
一般納稅人電梯安裝選簡(jiǎn)易計(jì)稅,能不能差額算增值稅
公司租房辦公,房東是企業(yè),開了增值稅專用發(fā)票的,房子的房產(chǎn)稅和土地使用稅需要承租方交嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,個(gè)人開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,多少額度不用交稅哈。
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?收入150000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)35000.怎么算?
您好,企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)為招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額的60%與銷售收入的0.5%低者作為標(biāo)準(zhǔn),稅前可扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)=35000*60%=21000,與150000*0.5%=750元,兩者低者,即750元,會(huì)計(jì)上已在管理費(fèi)用列支35000,需要調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額34250元。