您好!企業(yè)所得稅廣告費及業(yè)務宣傳費的扣除標準為年銷售收入的15%,不足抵扣部分可以向后結(jié)轉(zhuǎn)扣除,故可扣除費用為7500元!會計上已扣除30000,要調(diào)整應納稅所得額22500。

請問老師,去年的彌補以前年度虧損30000元,我們季度可以扣彌補多少企業(yè)所得稅
老師好,我們今年收入150000,廣告支出30000,請問可以抵扣多少企業(yè)所得稅?怎么算?
請問我公司年收入150000.開業(yè)時候裝監(jiān)控,取得一張2200的監(jiān)控發(fā)票,取得30000的業(yè)務招待費發(fā)票,請問怎么做賬做分錄,怎么核算企業(yè)所得稅抵扣?
周老師 我們是房開企業(yè) 我要匯算年度企業(yè)所得稅,請問我們房開始預售階段沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入 那么廣告費用是全額抵扣嗎?招待費按照60抵扣嗎?
計算該公司年度企業(yè)所得稅應納所得額時,準予扣除的廣告費的金額是多少?該公司2022年度向非金融機構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費用,是否可以在計算2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時全部扣除?若不是,請計算出準予扣除的金額是多少?計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的金額是多少?該公司發(fā)生的公益性捐贈支出是否可以在計算2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時全部扣除?若是,請說出具體理由。
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
老師,業(yè)務招待費呢?收入150000,業(yè)務招待費35000.怎么算?
您好,企業(yè)所得稅業(yè)務招待費為招待費實際發(fā)生額的60%與銷售收入的0.5%低者作為標準,稅前可扣除業(yè)務招待費的標準=35000*60%=21000,與150000*0.5%=750元,兩者低者,即750元,會計上已在管理費用列支35000,需要調(diào)增企業(yè)所得稅應納稅所得額34250元。