你好! 對的,應該記入營業(yè)外支出(或記入資產處置損益)
一批商品按售價給予10%的銷售折讓,該批商品售價為300萬元,增值稅稅額為39萬元。貨款已結清。經認定,同意給予折讓并以銀行存款退還折讓款,同時開具紅字增值稅專用發(fā)票。 (3) 9月20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為15萬元,增值稅稅額為1. 95萬元??铐椧延摄y行收妥。該批材料的實際成本為10萬元。 (4) 11月10日,向本公司行政管理人員發(fā)放自產產品作為福利。該批產品的實際成本為8萬元,市場售價為10萬元。 (5) 11月15日,出售一臺設備,售價100萬元,增值稅稅額為13萬元,該設備原價為80萬元,已計提折舊20萬元,未計提減值準備。 (6) 12月20日,收到國債利息收入20萬元,以銀行存款支付銷售費用5.5萬元,支付稅收滯納金2萬元。 老師2020年營業(yè)利潤是多少?資料4也要核算進去嗎?為什么?
老師:單位處理一個固定資產,價值7000,按照網上的分錄已經把固定資產清理科目做平了。 8000的固定資產,我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候對應稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,我這么申報對嗎?我這屬于平價轉讓,資產處置損益為零,是不是不需要做無票收入啊
公司處置了一臺固定資產,按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導致我的年報主營業(yè)務收入(不包含銷售資產,銷售資產差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據不一致(帶出銷售資產的開票數(shù)據,簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,我一臺車102萬入賬價值,計提折舊11萬,剩余價值91萬,現(xiàn)在把它賣了,以82萬價值賣了,這是折價出售,這差額是計入營業(yè)外支出吧?為什么專管員說在折舊期限內賣出,要算我的營業(yè)外收入,麻煩解答一下
(11)賣出某商品發(fā)幕價100萬。增值稅稅率13%,代付運費2萬,包裝物租金5萬,請問應收賬款記多少?A100B113C115D.1203日賣出商品200萬元,增值稅稅率13%,賣家給了59商業(yè)折扣。同時給了現(xiàn)金折扣3101/23并強調現(xiàn)金折扣不包括增值稅。根據以上內容,回答(12)-(14)題。(12)如果買家9日付款項,需要交多少?A190B209C2147D226(13)“N/30”什么意思?A30日內需要付款BN天內付款有3%的優(yōu)惠CN天內付款有30%的優(yōu)惠D30天內付款有N%的優(yōu)惠(14)現(xiàn)金折扣和下相關?A主營業(yè)務收入B其它業(yè)務收入C銷售費用D財務費用(15)以下會使所得稅費用降低?A稅率升高B應納稅額增加C年內遞延所得稅資產增加D年內遞所得稅負增加(16)初賬準方余額18萬,內收到了一已經認為賬的10萬,為了年底壞賬準備達到貸方余額40萬,我們需要計提多少壞賬準備?A2萬B12萬C22萬D.32萬(17)以下哪項不影響利潤總額?A營業(yè)外收入B所得稅費用C營業(yè)利潤D其他業(yè)務收入(18)某固定資產初始成本8
老師,普通的商貿公司可以銷售混凝土嗎
老師,現(xiàn)金流量表跟利潤表還有資產負債表有沒有溝里關系?
老師您好,員工不小心弄壞酒店東西,賠償?shù)脑?,錢是怎么給到公司,是轉到公戶還是轉到出納,酒店再采購
現(xiàn)在出臺的最新稅收優(yōu)惠政策都有哪些稅收優(yōu)惠政策?
物業(yè)公司收取物業(yè)費,停車費,出售停車位需要繳納哪些稅?
你好,老師,我們每個月繳納的水費可以要專票嗎,能抵扣嗎
老師,甲方對公給我們公司開的2萬元的發(fā)票,我們用個人銀行卡給乙方付款的,,這樣有問題嗎?做賬時寫用現(xiàn)金付款的,會被查嗎
老師,我公司的穩(wěn)崗補貼已經通過,怎么沒有見資金到賬?
老師,就是這個,之前辦的外管證是350萬,但是我們后頭后面結算金額330萬 那這個外管證金額要變更嗎?我現(xiàn)在330萬的工程已經完工了,我要注銷這個外管證,能直接注銷嗎
老師,實際收入1000,發(fā)票開出去含稅金額是900,賬務怎么處理呢
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝