您好,你計(jì)入其他應(yīng)付款-個(gè)人,公司再還給他就可以,這個(gè)沒事
對方公司給我們公司付款時(shí)用的是銀行一般戶付過來的,開發(fā)票時(shí)開的是對方的基本戶賬號,這樣可以嗎?
老師,客戶給我們公司打款40萬的裝修費(fèi),但是用兩家公司轉(zhuǎn)賬過來得,然后對方想讓我們把這40萬發(fā)票都開給其中一家公司甲,然后甲那邊寫個(gè)委托付款,委托乙公司代甲付款給我們,這樣我們能把這個(gè)40萬發(fā)票全部開給甲嗎
老師你好!請問下我們公司機(jī)械幫對方公司做事30000元,然后用了對方公司10000元的油費(fèi),那么實(shí)際對方公司欠我們公司20000元的機(jī)械工時(shí)費(fèi),現(xiàn)在對方會計(jì)讓我開票給他們公司,那么是開20000元的發(fā)票給他們吧,但是對方會計(jì)讓我開30000元發(fā)票給他,那這樣不是對不上,他們收到票,只付款我們2萬,這樣對嗎,謝謝老師
老師你好請問對方公司要我們提供工行人員名單帶付工資,我們老板實(shí)際有兩個(gè)公司,甲、乙兩個(gè)公司有工行卡的甲公司3個(gè)人,乙公司2個(gè)人,一起提供給對方,代發(fā)工資,這樣可以嗎
老師,我們公司和甲方公司借款一年,還款時(shí)只付了2萬多利息,對方公司需要給我們開這個(gè)利息的發(fā)票嗎?
你好老師,請問企業(yè)外購的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬面上做福利費(fèi),匯算不超14%,就正常扣除,個(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候還得調(diào)增收入,是嗎?
速達(dá)軟件采購或銷售小規(guī)模企業(yè),涉及不到成本,那就不用領(lǐng)料進(jìn)倉是吧,
老師,運(yùn)輸業(yè)購進(jìn)柴油預(yù)測收入占實(shí)際收入比重低于80%,自查原因是什么
老師,有沒有三個(gè)億的財(cái)務(wù)報(bào)表
投標(biāo)費(fèi)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益什么科目
你好,申請退所得稅怎么寫理由,我們當(dāng)時(shí)異地預(yù)交的所得稅,后來整個(gè)項(xiàng)目虧損所以涉及到退稅
4000的材料當(dāng)時(shí)談的是含稅價(jià),現(xiàn)在對方不要發(fā)票說要減8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),那不含稅價(jià)是4000*0.92嗎,是這樣算的嗎
應(yīng)發(fā)工資207000,扣除12*5000,保險(xiǎn)扣除合計(jì)45972.72。=101027.28,扣除率10%對嗎,繳稅是7582.73
給客戶公司員工提供培訓(xùn)服務(wù)收取培訓(xùn)費(fèi)用,然后給客戶公司員工發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼,這部分補(bǔ)貼可以申報(bào)工資的形式發(fā)放嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)方式是EXW,方式報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上雜發(fā)有100元。收入確認(rèn)的時(shí)用不用減去這個(gè)雜費(fèi)呢。
甲方給我們開的發(fā)票,,我們用其他應(yīng)付款-個(gè)人 付給甲方??還是用現(xiàn)金付比較好
因?yàn)槭莻€(gè)人代付的,用這個(gè)其他應(yīng)付款好些
主要是這個(gè)個(gè)人卡是內(nèi)賬上的卡,不能對外公布
這個(gè)不需要對外公布,也不需要寫上卡號,你直接用這個(gè)科目就可以